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臺山市2014年預算執(zhí)行情況和2015年預算草案的報告
  • 2015-06-17 08:21:54
  • 來源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機構:臺山政府網(wǎng)
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臺山市2014年預算執(zhí)行情況和2015年預算草案的報告

—— 2015年5月26日在臺山市第十四屆人民代表大會第五次會議上

 

臺山市財政局局長 吳東文

 

 

各位代表:

  我受市人民政府委托,向大會報告我市2014年預算執(zhí)行情況和2015年預算草案,請予審議。

 

一、2014年預算執(zhí)行情況

  2014年,我市財政部門在市委、市政府的正確領導和市人大的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞“保工資、保運轉、保民生”的中心任務,積極發(fā)揮財政職能作用,全市預算執(zhí)行情況良好,經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。

 ?。ㄒ唬?014年一般公共預算收支執(zhí)行情況

  1.一般公共預算收入執(zhí)行情況。

  2014年全市一般公共預算收入完成227,148萬元,為我市人代會通過收入預算的102.53%,比2013年收入完成數(shù)增收23,892萬元,增長11.75%。全市一般公共預算收入,加上級補助145,098萬元、調入資金32,596萬元、債券轉貸收入2,912萬元、上年滾存結余25,490萬元(其中凈結余175萬元),全市收入合計433,244萬元。

  2.一般公共預算支出執(zhí)行情況。

  2014年全市一般公共預算總支出完成412,748萬元,其中:一般公共預算支出394,336萬元,為年初預算的119.37%,比2013年支出完成數(shù)增支39,174萬元,增長11.03%;上解上級支出17,172萬元;債務還本支出1,240萬元。

  2014年全市一般公共預算總收入與一般公共預算總支出相抵后結余20,496萬元,全部轉入2015年預算安排使用。

  (二)2014年基金預算收支執(zhí)行情況

  1.基金預算收入執(zhí)行情況。

  2014年全市政府性基金預算收入完成75,586萬元,為我市人代會通過收入預算的96.49%,比2013年收入完成數(shù)增收13,423萬元,增長21.59%。全市基金預算收入,加上級補助30,701萬元、上年結余38,674萬元,全市基金總收入合計144,961萬元。

  2.基金預算支出執(zhí)行情況。

  2014年全市政府性基金預算支出完成86,188萬元,比2013年支出完成數(shù)減支2,062萬元,下降2.34%。

  2014年全市基金預算總收支相抵后結余58,773萬元,全部轉入2015年預算??顚S茫ê瑥幕痤A算結轉至一般公共預算資金10,284萬元)。

 ?。ㄈ?014年省民生實事落實情況

  2014年,我市落實省“十件民生實事”資金65,052萬元,完成年度預算61,276萬元的106.16%。

 ?。ㄋ模?014年財政管理與改革情況

  1.積極組織收入,增強財政保障能力。

  一是加強稅收收入征管。注重以管促收,加強對重點區(qū)域、重點企業(yè)、重點稅種的跟蹤,確保稅收收入及時足額入庫。二是加大非稅收入征繳力度。以加強預算外資金和罰沒收入管理為重點,狠抓各項非稅收入,增強政府調控能力。三是強化支出管理。加強財政支出監(jiān)管,騰出財力保障民生和重點支出需要。

  2.充分發(fā)揮財政職能,推動經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。

  一是強化資金扶持。落實省產(chǎn)業(yè)轉移政策,積極爭取上級資金扶持,加快工業(yè)新城和廣海灣兩大平臺建設,本級投入608萬元;落實國家、省優(yōu)惠政策,撥付中小企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)科技推廣資金2,900萬元、外經(jīng)貿(mào)專項扶持資金6,052萬元、生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排資金6,815萬元、科技資金3,035萬元,落實扶持上市、專業(yè)合作本級專項扶持資金和上解江門統(tǒng)籌發(fā)展資金2,448萬元,扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是創(chuàng)新財政投入方式。在科研創(chuàng)新資金、扶持中小企業(yè)發(fā)展資金中,引入競爭性分配方式,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平;在產(chǎn)業(yè)工業(yè)園扶持資金中,實施股權投資管理,提高產(chǎn)業(yè)扶持資金使用效益。

  3.注重優(yōu)化結構,加快發(fā)展民生事業(yè)。

  2014年,我市本級財政對民生投入共171,356萬元,比2013年增加19,746萬元,增長13.02%,占本級財政支出的72.33%。一是加大農(nóng)村義務教育支持力度,投入84,182萬元。二是完善社會保障體系,提高生活保障服務均等化水平,落實資金36,009萬元。三是扶持城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展,安排資金14,513萬元,重點保障基本公共衛(wèi)生服務項目的實施和重大疾病預防。四是促進農(nóng)村穩(wěn)定發(fā)展,投入資金17,932萬元。五是提高人口素質,落實資金7,816萬元,主要是計劃生育家庭節(jié)育獎勵、避孕藥具、孕前健康檢查等。六是加快住房保障建設,落實資金918萬元,解決低收入群眾住房困難問題。七是加強文化事業(yè)建設,投入資金4,221萬元,支持農(nóng)村“五有”文化室建設、送文化下鄉(xiāng)和農(nóng)村電影放映等重點文化惠民工程。八是推動城市建設,落實資金5,483萬元。九是加快基礎設施建設,投入資金282萬元。

  4.加大“三農(nóng)”投入力度,促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

  2014年,我市本級財政對“三農(nóng)”投入109,291萬元,同比增長11.70%。一是落實各項涉農(nóng)補貼政策,促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。二是加強農(nóng)村基礎設施建設,提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活條件。三是做好老區(qū)建設與扶貧開發(fā)工作,推動農(nóng)村健康發(fā)展。四是加強水利基礎設施建設,推動水利事業(yè)健康發(fā)展。五是加強農(nóng)村基層建設,推進農(nóng)村規(guī)范化管理。六是加快現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展,推動海洋經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

  5.堅持厲行節(jié)約,推進預決算公開。

  認真貫徹中央八項規(guī)定,堅持“過緊日子”的思想,強化預算約束,落實厲行節(jié)約。一是開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,加強財政專項資金使用監(jiān)督和績效評價。二是開展清理結余結轉資金工作,壓縮預算單位結余結轉資金規(guī)模。三是控制“三公”經(jīng)費支出,2014年全市“三公經(jīng)費”5,504萬元,比上年減少437萬元,下降7.36%。四是推進預決算公開,向社會公開2013年財政決算情況、“三公”經(jīng)費和2014年財政預算情況,主動接受社會監(jiān)督。

  6. 加強政府債務管理,規(guī)范舉債融資。

  根據(jù)《國務院關于加強地方政府債務管理的意見》(國發(fā)〔2014〕43號)、《地方政府存量債務納入預算管理清理甄別辦法》(財預〔2014〕351號)等文件精神,加強我市政府債務管理,對政府債務實行規(guī)??刂?,切實防范化解財政金融風險。一是健全政府償債機制,明確償債資金來源及債務類型。二是建立政府性債務風險預警機制,逐步降低我市政府性債務一般債務率。三是開展全市2014年存量債務清理甄別,將存量債務分類納入預算管理。四是規(guī)范審批流程,嚴格審核融資項目。2014年共審核融資項目244項,審核金額達111,256萬元。五是加強投融資平臺管理,在支持地方經(jīng)濟、社會發(fā)展和改善民生等方面發(fā)揮積極作用。如工業(yè)新城,將融資平臺公司作為扶持資金載體,通過與金融機構合作,推動產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設。

  7.深化財政改革,提升財政管理水平。

  一是強化預算管理。實施決算批復,細化預算編制,完善預算監(jiān)督約束機制。二是深化國庫管理制度改革。推進國庫集中支付、公務卡制度改革,提高財政資金透明度。三是推進預算績效管理改革。建立科學的財政支出績效管理機制,提高財政資金使用效益。四是加強財政監(jiān)督。開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯(lián)動檢查,提高財政監(jiān)管能力。五是完善財務集中監(jiān)管體系。基層財政建設和管理信息化建設不斷加強,提升管理水平。六是推進預決算公開。明確規(guī)定了我市財政預決算信息公開的具體要求,并在局網(wǎng)頁上依法公開了2013年財政決算情況和2014年財政預算情況(含“三公經(jīng)費”情況)。

  2014年我市財政工作取得了良好成效,但仍存在一些不容忽視的困難和問題:一是財政收入增幅在江門市排名靠后,人均可支配財力水平較低;二是民生支出任務重,財政收支矛盾突出;三是財政改革力度尚淺,改革有待縱深推進;四是財政資金管理體制不健全,資金監(jiān)管有待加強。

 

二、2015年預算草案 

  2015年,我市財政運行面臨的環(huán)境錯綜復雜,財政收支平衡壓力大。收入方面: 我市的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,同時,近年來工業(yè)新城和廣海灣兩大平臺的招商引資工作實現(xiàn)新突破,多個重點優(yōu)質企業(yè)已落戶,并逐步進入產(chǎn)出回報期。但隨著財政收入逐年增長,基數(shù)不斷抬高,收入較大幅度增長的難度日益加大,加上受房地產(chǎn)市場比較低迷、企業(yè)投資計劃減少或放緩、國家“營改增”擴大試點行業(yè)等多重不利因素影響,我市財政收入增長存在較多不確定因素,預計我市財政收入增長將放緩。支出方面: 落實中央關于公務員加薪、公車改革的決策部署,保障重點民生工程、重大項目建設都需要加大財政投入。2015年我市財政工作必須堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓”,繼續(xù)嚴格控制一般性支出,著力優(yōu)化財政支出結構,重點向促進經(jīng)濟轉型升級和改善民生等領域傾斜,確保收支平衡。

  (一)2015年預算編制指導思想

  編制2015年我市財政預算的指導思想是:全面貫徹黨的十八屆三中全會、中央經(jīng)濟工作會議精神,按照市委市政府決策部署,落實新預算法和深化財稅體制改革的總體要求,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),充分發(fā)揮財政職能作用,著力穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,促進全市財政運行穩(wěn)中向好,推動臺山經(jīng)濟社會發(fā)展上新高。

 ?。ǘ?015年一般公共預算草案

  1.一般公共預算收入計劃。

  按照我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,2015年全市一般公共預算收入擬按244,184萬元安排,比2014年完成數(shù)增加17,036萬元,增長7.5%。全市一般公共預算收入,加上級補助90,089萬元、上年結轉支出20,496萬元、基金預算結轉至一般公共預算資金10,284萬元、調入資金70,000萬元,收入合計435,053萬元,減除各項上解支出18,377萬元后,2015年預計可支配財力為416,676萬元。

               (1)稅收收入計劃為185,908萬元,比2014年完成數(shù)增加23,080萬元,增長14.17%。其中:國稅局負責征收的稅收收入計劃為81,575萬元,比2014年完成數(shù)增加13,596萬元,增長20%;地稅局負責征收的稅收收入計劃為104,333萬元,比2014年完成數(shù)增加9,484萬元,增長10%。

   (2)非稅收入計劃為58,276萬元,比2014年完成數(shù)減少6,044萬元,下降9.40%,占一般公共預算收入計劃的23.87%。

  2. 一般公共預算支出計劃。

  2015年全市一般公共預算總支出相應安排434,900萬元。其中:一般公共預算支出411,920萬元,預算穩(wěn)定調節(jié)基金4,603萬元,上解支出18,377萬元。收支相抵,結余153萬元。2015年市本級財政安排民生投入213,712萬元,同比增長24.72%。

  3. 2015年我市重點支出及主要項目安排情況。

  (1) 認真落實積極財政政策,搶抓機遇,力爭實現(xiàn)新常態(tài)下新發(fā)展。

  為促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,增強經(jīng)濟發(fā)展內生動力,2015年安排資金15,534萬元。一是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,安排中小企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)科技推廣資金2,233萬元。二是支持外經(jīng)貿(mào)轉型升級,安排外經(jīng)貿(mào)專項扶持資金6,325萬元,包括外貿(mào)發(fā)展資金590萬元、出口退稅補貼5,735萬元。三是支持重點項目建設,優(yōu)化工業(yè)新城和廣海灣兩大發(fā)展平臺,促進企業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)集聚,上繳江門市統(tǒng)籌發(fā)展基金4,616萬元。四是支持生態(tài)文明建設,安排 “黃標車”提前淘汰獎勵補助資金100萬元、污染治理專項資金850萬元、其他環(huán)保專項1,410萬元。

 ?。?)突出民生優(yōu)先,增進社會民眾福祉。

     一是推進教育惠民。2015年安排教育投入127,251萬元,包括正常事業(yè)費99,626萬元、專項經(jīng)費27,625萬元。推進義務教育均衡發(fā)展,安排專項資金11,848萬元。強化職業(yè)教育政策扶持,安排中等職業(yè)在校農(nóng)村學生和經(jīng)濟困難的城市學生生活費補助資金117萬元,落實中等職業(yè)教育農(nóng)村免學費資金2,427萬元。提升教育發(fā)展水平, 安排教育創(chuàng)強清償債務5,025萬元、教育創(chuàng)強復評1,016萬元、校車運營服務費及道路站點設施建設955萬元、教師培訓費600萬元、水步中學新校區(qū)搬遷及特教中心啟智樓配套350萬元、西南各鎮(zhèn)學生游泳訓練基地建設150萬元、困難學生補助和國家助學金專項補助資金206萬元、校舍維修330萬元、教育現(xiàn)代化建設800萬元、土地計提教育資金安排支出1,072萬元、其他專項投入2,729萬元。

     二是推進社?;菝?。2015年安排社會保障和就業(yè)資金62,973萬元,包括正常事業(yè)費1,869萬元、專項投入61,104萬元。完善社會救助體系,安排最低生活保障補助5,648萬元、企業(yè)退休干部職級補貼和企業(yè)軍籍人員生活困難補助675萬元、重度殘疾人生活困難補貼1,344萬元等。落實優(yōu)撫安置政策,安排退役士兵職業(yè)培訓費、軍隊移交政府的離退休人員安置、冬季城鄉(xiāng)退役士兵(官)自主就業(yè)安置一次性補助金等2,669萬元,撫恤金和其他生活補助專項經(jīng)費2,254萬元,參戰(zhàn)涉核人員補貼1,360萬元。落實離退休干部待遇政策,安排行政事業(yè)單位離退休補貼14,740萬元。加大底線民生保障,安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助資金17,945萬元,其他社會保險基金補助6,119萬元,五保供養(yǎng)1,957萬元,殘疾人康復、殘疾人居家托養(yǎng)和殘疾人保障金支出等1,248萬元,孤兒供養(yǎng)補助338萬元。深化社區(qū)服務體系,安排社區(qū)專項工作經(jīng)費804萬元。發(fā)展社會福利事業(yè),安排政府高齡津貼及百歲壽星生活補貼1,476萬元、其他農(nóng)村社會救助專項70萬元。大力推進“大民政”工作,安排敬老院改造升級、鎮(zhèn)級農(nóng)村居家養(yǎng)老項目和社區(qū)網(wǎng)格化建設等專項經(jīng)費535萬元。社會保障其他專項投入1,922萬元。

     三是推進醫(yī)療惠民。2015年安排醫(yī)療衛(wèi)生資金47,916萬元,包括正常事業(yè)費1,925萬元、專項投入45,991萬元。提升新農(nóng)合保障能力,安排城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療資金28,955萬元,機關事業(yè)人員和離休人員醫(yī)保經(jīng)費2,861萬元,特殊群體參加城鄉(xiāng)醫(yī)保個人繳費補助1,253萬元,在鄉(xiāng)二等乙以上傷殘軍人醫(yī)療費150萬元,工傷保險及烈、軍屬醫(yī)療超支減免補助165萬元,企業(yè)軍轉干部醫(yī)療保險20萬元等。提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務水平,安排基層衛(wèi)生院績效工資1,445萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員崗位津貼1,768萬元,農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補助2,025萬元,農(nóng)村衛(wèi)生站補貼專項355萬元。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,安排“三平”醫(yī)療服務補助經(jīng)費200萬元,公立醫(yī)院取消藥品加成補助550萬元,藥品制度改革200萬元,重大公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費48萬元等。提高城鄉(xiāng)居民健康水平,安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金1,431萬元,基本公共衛(wèi)生服務專項3,792萬元,疫苗購置免費接種專項經(jīng)費239萬元,城鄉(xiāng)衛(wèi)生人員培訓、結核病控制及防保人員經(jīng)費91萬元,公共場所、傳染病防控及食品衛(wèi)生安全監(jiān)督等專項443萬元。

     四是推進計生惠民。2015年安排落實計劃生育政策專項資金6,403萬元,包括計生家庭獎1,993萬元,特別扶助獎265萬元,計生節(jié)育獎1,680萬元,各鎮(zhèn)計生專項經(jīng)費1,350萬元,孕前健康檢查專項455萬元,計生四術經(jīng)費230萬元,計生其他專項430萬元。

     五是推進文化惠民。2015年安排文化資金7,084萬元,包括正常事業(yè)費826萬元、專項投入6,258萬元。促進公共文化服務體系建設,安排農(nóng)村“五有”文化室建設經(jīng)費85萬元,農(nóng)村電子書屋建設114萬元,送文化下鄉(xiāng)、農(nóng)村電影放映、廣東音樂承傳及農(nóng)家書畫院等81萬元,其他文化事業(yè)建設專項資金62萬元。推動體育事業(yè)發(fā)展,安排業(yè)余排球運動學校專項經(jīng)費8萬元,新寧體育館建設及管養(yǎng)費用5,908萬元。

      六是推進維穩(wěn)惠民。2015年安排資金11,272萬元,包括防范化解金融風險準備金200萬元、預備費5,000萬元、預算穩(wěn)定調節(jié)基金4,603萬元、鎮(zhèn)街綜治信訪維穩(wěn)考核獎勵資金340萬元、其他維穩(wěn)專項資金170萬元、儲備糧利費補貼和新增儲備糧油利費補貼717萬元、儲備糧油倉儲和軍供倉儲建設貸款本息242萬元。

   (3)加快發(fā)展“三農(nóng)”事業(yè),推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。

     2015年安排農(nóng)林水事務投入26,378萬元,包括正常事業(yè)費2,866萬元、專項資金23,512萬元。支持農(nóng)業(yè)服務體系建設,安排農(nóng)村稅費改革缺口補助1,820萬元、幸福村居獎補1,080萬元、防疫檢疫經(jīng)費173萬元、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測站建設配套150萬元、市土地整理中心補充耕地償還貸款本息1,829萬元、其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專項398萬元。促進村級組織正常運轉,安排各鎮(zhèn)村委會干部報酬2,953萬元、高校生到農(nóng)村任職補貼466萬元、市領導掛鉤聯(lián)系鎮(zhèn)和分管工作經(jīng)費240萬元。落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策,安排能繁母豬保險和飼養(yǎng)補貼465萬元、生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場無害化處理補助90萬元、穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼300萬元、政策性水稻種植保險補貼161萬元、支農(nóng)政策性培訓費23萬元。加強漁業(yè)安全生產(chǎn)建設,安排建造海監(jiān)執(zhí)法快艇配套資金120萬元,政策性漁業(yè)保險保費地方財政補貼93萬元,休漁漁業(yè)船員補助65萬元,海洋與漁業(yè)資源環(huán)境污染監(jiān)測及水產(chǎn)品質量監(jiān)測經(jīng)費25萬元,伏季休漁、漁港碼頭日常管理、“十三五”海洋漁業(yè)規(guī)劃及其他專項70萬元。加大資源保護力度,安排森林資源管護、森林公園建設、種苗培育和育林基金等支出717萬元。加強農(nóng)田水利基礎設施建設,安排水利工程運行與維護經(jīng)費1,725萬元,中小河流清障清淤工程及河道堤防工程養(yǎng)護管理獎補資金432萬元,飲用水源保護專項補償440萬元,水資源費支出680萬元,償還貸款本息3,499萬元,土地出讓計提農(nóng)田水利資金1,072萬元,大中型水庫應急保障系統(tǒng)建設、水庫移民吃返銷糧差補及其他堤圍防護費支出等專項3,008萬元。推動扶貧開發(fā),安排老區(qū)建設及其他扶貧專項873萬元,扶貧開發(fā)“致富樓”二期項目238萬元,農(nóng)村基層組織保障專項227萬元,住房保險補貼80萬元。  

     (4)加強自身建設,提升服務水平。

     健全財政內控機制,嚴控一般性支出,建設節(jié)約型機關,提高社會管理水平。一是壓縮“三公”經(jīng)費預算,堅決落實壓縮支出不低于5%的指標,2015年市政府帶頭壓縮“三公”經(jīng)費預算超5%。二是落實中央關于公務員加薪的部署,預安排支出2億元。三是全面推行公車改革,安排支出1,350萬元。

 ?。ㄈ?015年政府基金預算草案

  1. 基金預算收入計劃。

  2015年全市政府性基金預算收入計劃149,832萬元,比2014年完成數(shù)增加74,246萬元,增長98.23%。主要是國有土地收益基金、國有土地使用權出讓收入計劃增加。其中:散裝水泥專項資金收入計劃2萬元,新型墻體材料專項基金收入計劃730萬元,國有土地收益基金收入計劃13,355萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入計劃2,088萬元,國有土地使用權出讓收入計劃124,657萬元,城市基礎設施配套費收入計劃4,500萬元,政府住房基金收入計劃1,500萬元,城市公用事業(yè)附加收入計劃2,450萬元,彩票公益金收入計劃550萬元。

  2. 基金預算支出計劃。

  按照??顚S?、量入為出的原則,2015年基金預算收入加上年結余共193,718萬元,擬安排支出193,496萬元,比2014年完成數(shù)增加107,308萬元,增長124.50% 。

     (1)新型墻體材料專項基金支出725萬元,主要用于新型墻體材料管理經(jīng)費、推廣使用和基金收入退費。

     (2)散裝水泥專項資金支出2萬元,主要用于推廣使用散裝水泥。

     (3)城市公用事業(yè)附加支出5,526萬元,主要用于市鎮(zhèn)公共照明建設、日常維護和城市建設。

     (4)城市基礎設施配套費支出6,146萬元,主要用于市政工程建設、污水處理、城市規(guī)劃、下豆坑垃圾場運營和改善環(huán)衛(wèi)工人工資待遇等。

     (5)國有土地使用權出讓金支出139,033萬元,主要用于償還政府融資借款本息、北岸線BT工程回購款、臺城臺西橋(人行景觀橋)建設、計提政策性支出及相關費用等。

     (6)國有土地收益基金支出13,354萬元,主要用于征地和拆遷補償、土地開發(fā)等土地收購儲備支出。

     (7)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出5,088萬元,主要用于土地整理和復墾、宜農(nóng)未利用地的開發(fā)、基本農(nóng)田建設以及改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件等。

      (8)新增建設用地有償使用費支出17,887萬元,主要是結轉上級補助高標準農(nóng)田資金。

     (9)彩票公益金支出1,767萬元,其中:福利彩票公益金支出1,139萬元,主要用于市福利院敬老院二期建設、居家養(yǎng)老、特殊兒童康復教育訓練、農(nóng)村醫(yī)療救助等社會公益事業(yè); 體育事業(yè)彩票公益金支出628萬元。

      (10)政府住房基金支出3,177萬元,主要用于廉租住房補貼。

      (11)社會保障和就業(yè)支出758萬元,主要用于結轉上級補助的小型水庫移民扶持資金。

      (12)農(nóng)林水事務支出33萬元,主要用于結轉上級補助大中型水庫庫區(qū)基金。

  按上述安排,收支相抵后,略有結余。

 

三、全面深化改革,確保完成2015年預算任務

  為確保完成2015年預算任務,我們將切實做好以下工作:

 ?。ㄒ唬?狠抓財政收入,保證改革發(fā)展財力需求

  密切關注經(jīng)濟形勢的變化和稅制改革動向,強化預算收支執(zhí)行情況分析,提高組織收入的主動性和預見性,確保實現(xiàn)財政預期目標。一是健全抓組織收入工作機制,完善部門收入目標分解和任務完成通報機制,研究稅收收入穩(wěn)定增長的政策措施,挖掘稅收潛力,拓寬理財領域,增加財政收入。二是支持稅務部門強化征管手段,提高稅收收入征管水平,確保依法治稅、應收盡收。三是密切聯(lián)系融資平臺,加強對國有土地出讓金、國有資本經(jīng)營收益等非稅收入清繳監(jiān)管,確保各項非稅收入按規(guī)征收、按時入庫。

  (二)發(fā)揮財政杠桿作用,構建大平臺,促進大發(fā)展

  發(fā)揮財政宏觀調控職能,綜合運用財政資源,力促經(jīng)濟科學發(fā)展。一是落實財政扶持政策,積極向上爭取項目補助資金,用足用活國家、省、市扶持政策,加強財政對產(chǎn)業(yè)轉型、經(jīng)濟發(fā)展的促進作用和引導效應,做好財政服務工作。二是加大本級財政資金投入力度,加快推進工業(yè)新城和廣海灣兩大發(fā)展平臺建設,精準高效扶持我市先進(裝備)制造業(yè)及企業(yè)技術改造重點項目建設,支持園區(qū)產(chǎn)業(yè)招商,扶持中小企業(yè)和外貿(mào)發(fā)展,做大做強骨干企業(yè),推動優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級,提高經(jīng)濟發(fā)展質量和效益。三是創(chuàng)新投融資機制,探索開展PPP模式,吸引社會資本參與公共事業(yè)和基礎設施建設,拓寬融資渠道,緩解財政支出壓力,建立多元可持續(xù)的資金保障機制。

   (三)優(yōu)化財政支出結構,促進社會事業(yè)和諧發(fā)展

  一是嚴格壓縮一般性支出,堅決落實中央八項規(guī)定及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,努力降低公務活動成本。二是科學合理優(yōu)化支出,加大民生投入力度,集中財力保障重點項目和民生支出。三是加強財政資金管理,出臺實施新的市級財政專項資金管理辦法,切實防范資金風險。

 ?。ㄋ模┲ΡU细纳泼裆?,提高基本公共服務均等化水平

  一是加大“底線民生”保障,切實保障好低保、五保、孤兒、殘疾人、醫(yī)療救助等支出。二是加大“基本民生”投入,扎實推進教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、文化體育等民生事業(yè)。三是落實好新一輪“十件民生實事”,確保完成省、江門市預期目標任務。四是推進“大民政”工作,努力構建“四體系”“兩項目”,全面建成覆蓋城鄉(xiāng)居民的“大民政”保障格局。五是推進基本公共服務均等化綜合改革試點,讓基本公共服務均等化成效惠及全體市民。

 ?。ㄎ澹┥钊胪七M財政改革,完善財政管理體制機制

  一是深化部門預算改革。改進預算編制管理,提高預算編制的完整性、科學性和準確性。二是深化國庫集中支付制度改革。強化預算支出管理,推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革,加大公務卡制度改革,促進財政資金運行安全。三是加強政府債務管理。實行政府債務規(guī)模限額管理,逐步建立規(guī)范的地方政府舉借融資機制。四是加快推進政府購買服務體系建設。按照轉變政府職能、建設服務型政府的要求,培育發(fā)展社會組織,制定政府向社會組織購買服務目錄。五是推行預算績效管理改革。逐步擴大預算績效評價范圍,整合資源配置,提高資金使用效益。六是全面推開預決算公開工作。擴大部門預決算公開范圍,進一步提高預算透明度。

  各位代表,2015年是全面深化改革的關鍵之年,是落實省打造珠江西岸裝備制造產(chǎn)業(yè)帶戰(zhàn)略的開局之年,也是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年,做好財政工作意義重大。我們將在市委市政府的正確領導下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,準確把握財政工作“五個新常態(tài)”,提振信心,搶抓機遇,攻堅克難,努力完成全年財政預算任務,為建設幸福臺山作出積極貢獻!

附件:有關用語說明

 

附件:

 

有關用語說明

  

  1.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費,指市本級行政事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指市本級行政事業(yè)單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費,指市本級行政事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

  2.基本公共服務均等化:指全體公民都能公平地獲得大致均等的基本公共服務,其核心是機會均等,而不是簡單的平均化和無差異化,即在承認地區(qū)、城鄉(xiāng)、人群間存在差別的前提下,保障居民都享有一定標準之上的基本公共服務,確保全體公民在基本公共服務上的基本權利得到基本滿足和維護。基本公共服務范圍包括公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共交通、公共安全、生活保障、住房保障、就業(yè)保障、醫(yī)療保障、生態(tài)環(huán)保保障等10個領域。

  3.民生支出:指用于與人民群眾生活直接相關的教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、計劃生育、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、住房保障等方面的支出。

  4.底線民生:指按照國家和省有關規(guī)定和政策要求,底線民生包括城鄉(xiāng)低保戶(含城鎮(zhèn)“三無”人員)、農(nóng)村五保戶、殘疾人及孤兒等特殊群體實行的最低生活保障補助、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金、殘疾人保障及孤兒保障等六大類民生保障項目。

  5.大民政工作:根據(jù)《中共江門市委辦公室 江門市人民政府辦公室關于印發(fā)〈江門市“大民政”工作方案〉的通知》(江辦發(fā)[2013]14號),進一步創(chuàng)新體制機制,整合、共享資源,以建設“四個體系”(多元化養(yǎng)老服務體系、社會組織參與社會管理工作體系、社區(qū)服務體系、綜合型社會救助體系)和“兩個項目”(政府購買服務制度化建設項目、大民政信息化平臺建設項目)為抓手開展“大民政”工作,促使我市民生保障事業(yè)向更深、更廣、更寬的領域發(fā)展。

  6.政府購買服務:根據(jù)市政府《轉發(fā)省府辦公廳印發(fā)政府向社會組織購買服務暫行辦法的通知》(江府辦[2012]62號)和市委、市政府培育社會組織、創(chuàng)新社會管理的要求,2015年繼續(xù)加大政府購買服務力度,擴大政府向社會組織購買服務的范圍和規(guī)模,大力推進政府職能轉變和社會管理創(chuàng)新。進一步建立健全政府購買服務有關制度,抓好市區(qū)資源、社會資源的整合,開展公益創(chuàng)投,大力培育社會組織。

 

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