臺山市工業新城管理委員會主要職責
及部門決算單位構成
一、主要職責
(一)貫徹執行黨和國家的各項方針政策、法律法規,組織制定園區有關經濟發展規劃、年度計劃和行政管理規定,并組織實施。
(二)組織實施經市政府審批后的園區總體規劃和有關專項規劃。
(三)負責園區內建設用地和建設工程的規劃管理,包括對建設項目選址、用地規劃、工程規劃審批等有關方面工作。
(四)負責園區內招商引資、商貿、統計等有關工作。
(五)負責組織布置市有關職能部門和園區內所在的鎮(街)在園區的征地、建設、管理等有關工作。
(六)負責園區管委會國有資產和財務管理工作,按財政管理體制負責園區管委會財政管理工作,協助國稅、地稅部門做好園區內稅收征管有關工作。
(七)按管理權限負責管委會機關及直屬單位的組織人事、機構編制、宣傳、監察、審計等工作。
(八)承辦市委、市政府交辦的其他事項
二、內設機構
根據工作職責,臺山市工業新城管委會內設5個機構,均為副科級建制。
(一)綜合科
負責園區管委會機關及直屬單位的黨務、政務、工青婦及日常事務的管理,負責園區的政策研究和擬訂;負責管委會機關及直屬單位紀檢監察、宣傳和統戰工作;負責協調和督辦園區管委會各科的有關工作;組織協調市有關職能部門開展各項工作;承辦臺山園區黨工委(臺山市工業新城黨工委)、臺山園區管委會(臺山市工業新城管委會)交辦的其他事項。
(二)金融財務科
負責園區管委會國有資產管理工作;負責園區管委會的金融財政財務管理工作;負責融資和財政預、決算工作;組織預算內、外財政收支;負責建設資金的統籌和管理;負責行政事業性收費征管工作;負責園區管委會的資產統計、采購及管理工作;負責指導和監管直屬單位財務活動;協調稅收工作;承辦臺山園區黨工委(臺山市工業新城黨工委)、臺山園區管委會(臺山市工業新城管委會)交辦的其他事項。
(三)規劃建設科
負責園區內的土地、規劃、建設等管理工作。組織實施經市政府審批后的園區總體規劃和土地利用總體規劃;負責園區內建設用地和建設工程的規劃管理,包括對建設項目選址、用地規劃、工程規劃審批等方面有關工作;負責協調園區內所在的鎮(街)的土地征用、地上物補償、拆遷等有關工作;組織實施建設項目土地出讓、規劃、立項、報批、報建、質量安全監督及工程驗收工作;協助辦理房產登記、發證、交易等工作;負責規劃和管理園區的環保項目;承辦臺山園區黨工委(臺山市工業新城黨工委)、臺山園區管委會(臺山市工業新城管委會)交辦的其他事項。
(四)經濟發展科
負責組織制定并實施園區經濟發展規劃、年度計劃;負責組織經濟運行情況分析;負責經濟貿易、技術協作、統計等管理工作;負責產業轉移工業園、工業新城、清潔能源核電裝備產業園的考核和統計工作;負責研究擬訂投資重點項目導向及投資優惠政策;指導工業產業結構調整;做好企業與職能部門的協調溝通服務工作;承辦臺山園區黨工委(臺山市工業新城黨工委)、臺山園區管委會(臺山市工業新城管委會)交辦的其他事項。
(五)招商服務科
負責園區的招商服務管理工作;負責提出招商引資年度工作計劃并組織實施;負責建立企業數據庫及信息管理,制定招商引資的宣傳推介、策劃和信息發布,組織實施園區招商活動;負責項目引進、承接、商務談判、立項、報批、動工和投產的跟蹤落實、服務等工作;承辦臺山園區黨工委(臺山市工業新城黨工委)、臺山園區管委會(臺山市工業新城管委會)交辦的其他事項。
三、部門決算單位構成
2015年部門決算組成單位共1個。
臺山市工業新城管理委員會2015年部門預算(草案)的報告
根據中央和省部門預算改革精神,按照《2015年臺山市市直部門預算編制工作方案》的有關要求,編制2015年的部門預算。現將部門預算(草案)報告如下:
一、部門預算編制的指導思想和原則
部門預算編制的指導思想是:加大綜合財政預算改革力度,嚴格預算管理,完善和細化預算編制,以零基預算為基礎、部門預算為主導,建立管理規范、結構合理、約束有力、講求效益,適應社會主義市場經濟發展要求的公共財政基本框架。
部門預算編制工作的原則是:根據本部門的工作職責、年度工作目標、財務收支計劃、現有公共資源配置情況,按照綜合預算和統籌安排、收支平衡和量財辦事、統籌兼顧和保證重點原則編制。
二、部門基本情況
1、預算年度的主要工作任務、目標計劃:
(1)深化園區管理體制改革。(2)完善基礎設施配套。(3)全力推動產業鏈招商。(4)加快土地收儲進度。(5)加快落戶項目上馬建設工作。(6)強化產業轉移園的考核工作。(7)加大融資及資金申請力度。
2、人員編制:臺山市工業新城管理委員會是市人民政府派出的行政機構,行政編制19人,實有人數:行政在職16人。
三、收入預算說明
1、收入預算總體說明
2015年收入預算471.67萬元,其中:一般預算撥款471.67萬元。
四、支出預算說明
1、支出預算總體說明
2015年收入預算471.67萬元,其中資金來源是:一般預算撥款471.67萬元。比上年減少287.97萬元。
2015年支出預算按用途劃分,人員支出預算137.53萬元,占支出預算29.16%;對個人和家庭的補助支出預算18.14萬元,占支出預算3.84%;日常公用支出預算229萬元,占支出預算48.55%;重點專項類支出預算87萬元,占支出預算18.45%。
2015年預算組成單位共1個。
五、三公經費預算情況說明
2015年“三公經費”財政撥款預算支出共0萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,全年使用財政撥款安排出國團組0個、0人次。與上年預算一致。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務車保有量0輛,全年運行維護費支出0萬元,平均每輛0萬元。與上年預算一致。
3.公務接待費支出0萬元。與上年預算一致。
附件:預算表1-8.XLS
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