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廣海鎮(zhèn)2014年財政決算和2015年財政預算(草案)報告
  • 2015-02-11 08:55:38
  • 來源: 本網
  • 發(fā)布機構:臺山政府網
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廣海鎮(zhèn)二○一四年財政決算和

二○一五年財政預算(草案)報告

 

彭雄彬

各位代表:

我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告廣海鎮(zhèn)2014年財政決算和2015年財政預算(草案),請予審議。

一、2014年決算

(一)收入方面

1.稅收情況

2014年我鎮(zhèn)各項稅總收入9890.79萬元,比上年增收2390.68萬元,增長31.86%。其中:

⑴國稅收入7189.19萬元,比上年增收2368.88萬元,增長49.05%

⑵地稅收入2692.60萬元,比上年增收21.8萬元,增長0.82%

2.鎮(zhèn)級財政收入

2014年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政總收入5610.53萬元,比上年增收493.07萬元,增長9.64%;為年度預算5632.45萬元的99.61%。其中:

⑴一般預算收入3785.23萬元,比上年增收647.04萬元,增長20.62%;為年度預算3452萬元的109.65%。其中:國稅收入1759.28萬元,比上年增收568.45萬元,增長47.74%;為年度預算1310萬元的134.30%;地稅收入2025.95萬元,比上年增收78.59萬元,增長4.04%;為年度預算2142萬元的94.58%

⑵上級補助收入1623.53萬元,比上年增收372.79萬元,增長29.81%。其中:農村稅費改革補助收入58萬元;政府性基金補助收入58.41萬元;計劃生育工作經費107.85萬元;土地開發(fā)費411.81萬元;征地和拆遷補償費18.47萬元;修筑道路補助307.71萬元;垃圾站建設補助15萬元;農村基礎設施建設補助戶162.34萬元;水利工程建設補助131.25萬元;其他補助收入352.69萬元。

⑶鎮(zhèn)自籌收入141.32萬元,比上年減收261.73萬元,減少64.94%;為年度預算275萬元的51.39%

⑷上年結余收入60.45萬元。

(二)支出方面

2014年我鎮(zhèn)財政總支出5420.71萬元,為年度預算5584.3萬元的96.95%。本年結余189.82元。其中:

1.一般公共服務支出1272.34萬元,為年度預算1316.2萬元的96.67%,減支43.86萬元。其中:政府辦公室及相關機構事務支出987.61萬元,為年度預算1031萬元的95.79%,減支43.39萬元。其中:人大工作經費8.5萬元,紀檢監(jiān)察工作經費3.8萬元,維穩(wěn)工作經費14.4萬元,安全生產工作經費14.4萬元;人口和計劃生育事務支出268.52萬元,為年度預算268萬元的100.19%,增支0.52萬元;財政事務支出16.21萬元,為年度預算17.2萬元的94.24%,減支0.99萬元。

2.公共安全支出161.49萬元,為年度預算196萬元的82.39%,減支34.51萬元。其中:武裝警察支出84.6萬元,為年度預算107.2萬元的78.92%,減支22.6萬元;公安支出52.48萬元,為年度預算65.3萬元的80.37%,減支12.82萬元;司法支出24.41萬元,為年度預算23.5萬元的103.87%,增支0.91萬元。

3.教育事業(yè)支出13.33萬元,為年度預算20萬元的66.65%,減支6.67萬元。

4.文化事業(yè)支出33.42萬元,為年度預算32.1萬元的104.11%,增支1.32萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出352.12萬元,為年度預算314.9萬元的111.82%,增支37.22萬元。其中:行政事業(yè)單位離退休支出208.63萬元,為年度預算253.60萬元的82.27%,減支44.97萬元;農村社會救濟支出45.82萬元,為年度預算61.3萬元的74.75%,減支25.25萬元;農村居民養(yǎng)老保險支出66.8萬元;城鄉(xiāng)最低生活保障支出30.87萬元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出382.79萬元,為年度預算285.7萬元的133.98%,增支97.09萬元。其中:醫(yī)療保障支出16.25萬元,為年度預算14.2萬元的114.44%,增支2.05萬元;公共衛(wèi)生支出283.31萬元,為年度預算176.5萬元的160.52%,增支106.81萬元;農村合作醫(yī)療補貼支出83.23萬元,為年度預算95萬元的87.61%,減支11.77萬元。

7.農林水事務支出346.85萬元,為年度預算336.3萬元的103.14%,增支10.55萬元。其中:農業(yè)事業(yè)費支出12.65萬元;林業(yè)事業(yè)費支出21.52萬元;水利事業(yè)費支出38.38萬元;畜牧事業(yè)費支出28.56萬元;對村民委員會的補助支出103.39萬元;水利工程建設與維護支出142.35萬元。

8.農技推廣及科研支出36.3萬元。

9.城鄉(xiāng)道路改建支出123.84萬元。

10.鎮(zhèn)村基礎設施建設支出276.63萬元。其中:城鄉(xiāng)園林綠化支出65.3萬元;路燈維修支出42.5萬元;文體廣場裝修工程50萬元;市政零散工程支出44.29   萬元;其他基礎設施建設支出74.54萬元。

11.征地和拆遷補償支出58.08萬元。

12.公共路燈電費支出53.32萬元。

13.農村改廁補助支出10.06萬元。

14.農村飲水安全工程支出22.28萬元。

15.污水處理支出78萬元。

16.上解支出2199.86萬元,為年度預算1952.8萬元的1112.65%,增支247.06萬元。

2014年,我鎮(zhèn)以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導,全面貫徹落實黨的十八大精神,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,結合本鎮(zhèn)實際情況,實事求是,放開手腳,采取強有力措施,切實加強對各項工作的領導,認真抓好財政稅收管理和組織財政收入工作,克服各種困難,使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項財政指標任務,保證了我鎮(zhèn)財政工作的正常運轉。

我鎮(zhèn)2014年預算執(zhí)行情況,總體來說是比較好的,做到量入而出,實現收支平衡,略有結余。

二、2015年財政預算草案

2015年我鎮(zhèn)財政預算的指導思想是:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,按照構建和諧社會和建立公共財政體制的要求,緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的部署要求,貫徹“保工資、保運轉、保民生”的方針。在資金安排上做到量入而出,確保收支平衡,略有節(jié)余的目標。

按照上述原則,根據2014年我鎮(zhèn)財政收支實績及2015年市財政對我鎮(zhèn)的要求,結合我鎮(zhèn)實際情況,按2014年一般預算收入增長16%,對我鎮(zhèn)2015年財政收支計劃作如下安排:

(一)收入方面

2015年我鎮(zhèn)財政預算總收入6106.32萬元。其中:

1.一般預算收入4391萬元。其中:國稅收入2041萬元;地稅收入2350萬元。

2.上級補助收入1375.5萬元。其中:農村稅費改革補助收入58萬元;政府性基金補助收入58.4萬元;計劃生育工作經費105萬元;污染防治補助100萬元;道路建設補助收入260萬元;土地開發(fā)費230萬元;征地和拆遷補償資金130萬元;鎮(zhèn)村基礎設施建設補助收入235萬元;其他補助收入199.1萬元。

3.鎮(zhèn)自籌收入150萬元。

4.上年結余收入189.82萬元。

(二)支出方面

2014年我鎮(zhèn)財政預算總支出6045.7萬元,結余60.62萬元。做到收支平衡,略有結余。各項支出計劃安排是:

1.一般公共服務支出1299.6萬元。其中:政府辦公室及相關機構事務支出971萬元;人口和計劃生育事務支出311.4萬元;財政事務支出17.2萬元。

2.公共安全支出162.9萬元。其中:武裝警察支出85萬元;公安支出53.5萬元;司法支出24.4萬元。

3.教育事業(yè)支出10萬元。

4.文化事業(yè)支出32.1萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出357.8萬元。其中:行政事業(yè)單位離退休支出210萬元;農村社會救濟支出50萬元;農村居民養(yǎng)老保險支出66.8萬元;農村最低生活保障支出31萬元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出284.5萬元。其中:醫(yī)療保障支出14.5萬元;公共衛(wèi)生支出185萬元;農村合作醫(yī)療補貼支出85萬元。

7.農林水事務支出384.1萬元。其中:農業(yè)事業(yè)費支出12.8萬元;林業(yè)事業(yè)費支出23.3萬元;水利事業(yè)費支出39.4萬元;畜牧事業(yè)費支出28.6萬元;對村民委員會的補助支出115萬元;水利工程建設與維護支出165萬元。

8.污染防治支出78萬元

9.道路建設支出135萬元。

10.土地開發(fā)支出112萬元。

11.農村基礎設施建設支出420.7萬元。

12.公共路燈電費支出54萬元。

13.專項經費支出164萬元。其中:人大工作經費8萬元;紀檢監(jiān)察工作經費5萬元;維穩(wěn)工作經費36萬元;安全生產工作經費30萬元;統(tǒng)計工作經費4萬元;普遍直接聯系群眾工作經費42萬元;農技推廣及科研支出39萬元。

14.上解支出2551萬元。

三、努力完成2015年財政預算任務的措施

2015年是我鎮(zhèn)實施臺山市新的鎮(zhèn)級財政管理體制的第二年,也是我鎮(zhèn)與時俱進、開拓創(chuàng)新,積極推動產業(yè)結構優(yōu)化升級,促進經濟平穩(wěn)較快發(fā)展,努力構建和諧社會的重要一年。2015年的財政預算收支計劃安排較緊,各項任務十分艱巨,我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導,習近平總書記系列重要講話精神,依照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府關于財稅工作的指示精神,搶抓機遇,奮發(fā)圖強,優(yōu)化產業(yè)結構,加大招商引資力度,扎扎實實做好以下工作:

一是大力發(fā)展經濟,加大招商引資力度,優(yōu)化產業(yè)結構。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢,營造良好的投資環(huán)境,繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展,做大做強優(yōu)勢產業(yè)。多渠道、多形式發(fā)展民營經濟。推進農業(yè)產業(yè)化,加快現代農業(yè)建設步伐,積極引進龍頭企業(yè),大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè),增加農民收入。

二是挖掘增收潛力,確保完成收入任務。加強組織收入力度,做到應征盡收;依法治稅,營造良好的納稅環(huán)境,加強稅收法律、法規(guī)的宣傳,提高納稅人的法律意識,嚴厲打擊抗稅、偷稅行為。

三是嚴格控制支出。堅持“保工資、保運轉、保民生”的原則,嚴格壓縮一般性支出,堅持開支審批“一支筆”及較大開支要經黨委集體討論的制度。

四深化財政管理改革,提高績效管理水平。一是切實加強預算支出執(zhí)行管理,完善預算執(zhí)行監(jiān)督約束機制,配合人大實時監(jiān)督。二是嚴格財政監(jiān)督,開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯動檢查。三是積極穩(wěn)妥推進財政預決算公開,擴大部門預算公開范圍,主動接受人大、政協和社會監(jiān)督。

各位代表,讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下,堅定信心,搶抓機遇,奮發(fā)有為,扎實工作,努力完成全年財政收支任務,為實現我鎮(zhèn)經濟又好又快發(fā)展而努力奮斗!

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