一、2014年財政決算
2014年我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導和上級財政部門大力支持下,我鎮財政工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀和十八屆四中全會精神,堅持全面深化改革,圍繞“抓改革、強基礎、促發展、重民生、穩增長、保穩定”的工作主題,支持轉變經濟發展方式,深入推進財政科學管理。 依法理財,充分發揮財政職能,認真落實積極財政政策,積極開辟財政稅源,大力增收節支,強化財政監管,提高財政資金使用效益,促進我鎮經濟建設和社會各項事業發展,通過努力,較好地完成我鎮本屆人大會議通過各項財政計劃任務,實現了鎮黨委政府奮斗目標。
2014年我鎮本級財政收入為3277萬元,其中一般財政一般預算收入為517萬元,占總收入15.78%;上級補助收入1007萬元,占總收入30.73%;轉移支付154萬元,占總收入4.7%;上級撥入專項資金945萬元,占總收入28.83%;預算外收入636萬元,占總收入19.41%,上年結余18萬元,轉當年收入。
2014年我鎮本級財政經費總支出3265萬元,其中水利、水庫、農田建設483萬元,占總支出14.79%;城鎮與道路建設、維修費528萬元,占總支出16.17%;工業園開發建設120萬元,占總支出3.68%;優撫、救濟、低保468萬元,占總支出14.33%;離退休干部、遺屬供養支出286萬元,占總支出8.76%;行政管理費用530萬元,占總支出16.23%;派出所、司法所運作經費115萬元,占總支出3.52%;其他支出735萬元,占總支出22.51%,這一年的收入與支出相減,我鎮財政結余12萬元。
2014年深井鎮本級財政收入項目完成情況:
1、 國稅收入15萬元,比2013年增長5萬元,增幅50%;
2、 地稅收入502萬元,比2013年增長57萬元,增幅12.8%;
3、 財政體制補助收入1007萬元;
4、 轉移支付154萬元;
5、行政事業和罰沒收入200萬元;
6、 上級撥入專項款945萬元;
7、 其他收入436萬元;
8、 上年結余轉當年收入18萬元;
以上收入合計3277萬元。
2014年深井鎮本級財政支出項目情況:
1、水利、水庫、農田建設483萬元;
2、 城鎮與道路建設、維修費528萬元;
3、 優撫、救濟、低保、五保468萬元;
4、 工業園建設120萬元;
5、 離退休干部、遺屬供養286萬元;
6、 派出所、司法所運作經費115萬元;
7、 行政管理費用530萬元(其中人大經費15萬元);
8、 村級運作經費130萬元;
9、 計生專項經費295萬元;
10、困難職工幫扶與農村合作醫療95萬元;
11、綜治維穩經費50萬元;
12、 文化教育經費50萬;
13、 醫療福利費30萬;
14、安全生產工作經費30萬;
15、 文化活動經費30萬;
16、征收稅費經費5萬;
17、清償債務20萬;
以上各項支出合計3265萬元,本年結余產12萬。
2014年我鎮的財政本級收支預算執行情況,總的來看是好的,實現收支平衡,略有結余。財政一般預算收入為517萬元,比去年增長62萬元,增幅為13.6%,其中地稅比去年增長57萬元,增幅12.8%,國稅比去年增長5萬元,增幅50%,收入總額超歷史最高水平,與經濟發展相適應。財政收入增加,既保障了政府機關正常經濟運轉,又較好地支持地方經濟和各項事業發展,但看到成績的同時,也要正視一些一容忽視的問題:一是經濟整體實力還不夠強,經濟發展方式轉變不夠快,工業基礎設施相對落后;二是財政收支平衡壓力大,財政收入增長速度滿足不了支出增加需要,供需矛盾仍然相對突出;三是由于財政有限,對各項應付民生資金和建設資金難以落實;四是深井、那扶兩地工業園還未發展起來,工廠少,稅源有限;五是改善民生任務艱巨。因此,我們高度重視,加大力度招商引資,著力培植稅源,狠抓稅收征管,科學調度,建立完善財政機構,才能適應我鎮財政管理需求,今后在工作中認真研究,共同努力逐步加以解決。
二、2015年財政預算草案
2015年是我國推進社會主義新農村建設,加快轉變經濟發展方式,構建和諧社會進程“十二五”規劃的第五年,也是市對鎮實施“屬地征管”,稅收共享,確保利益,激勵增長,獎懲結合”的新財政體制第二年。根據國家的財政管理體制和適度從緊的財政管理以及根據我鎮可支配的財力,結合鎮黨委、政府提出財政收入目標,今年我鎮財政預算收支計劃安排的指導思想和原則是:認真貫徹執行黨的十八屆四中全會精神,全面深化改革,積極實施中央財政政策,強化征收管理,要以科學發展為主題,以加快轉變經濟發展方式為主線,堅持加快轉變經濟發展方式貫穿于經濟發展的各個領域,提高發展質量和效益,實現又好又快發展。加大力度招商引資,組織各項財稅收入,使到財政收入增長與經濟發展要相適應,堅持量入為出,收支平衡原則。適度調整結構,優先保證重點支出,把財政支出控制在財力許可范圍。
2015年全鎮本級財政預算收入2920萬元,其中本級財政一般預算收入為569萬元,市財政體制補助收入1007萬元,轉移支付154萬元,上級撥入專項款750萬元,預算外收入為430萬元,按照我鎮財政收入,市財政體制補助資金,上級專項撥款收入,上年結余,全鎮可支配財力為2920萬元。
2015年我鎮本級財政收入主要項目的安排:
1、國稅收入16.5萬元,比2014年增加1.5萬元,增幅10%;
2、地稅收入552.5萬元,比2014年增加50.5萬元,增幅10%;
3、市財政體制補助收入1007萬元;
4、轉移支付154萬元;
5、上級專項撥款收入750萬元;
6、行政事業和罰沒收入195萬元;
7、其他收入233萬元;
8、上年結余轉當年收入12萬元;
以上收入合計2920萬元。
2015年我鎮本級經濟財政支出主要項目的安排:
1、 扶貧、救濟、低保、五保460萬元;
2、 困難職工幫扶與城鄉一體化醫療費95萬;
3、水利、水庫建設維修費420萬元;
4、 城鎮與道路建設、維修費400萬元;
5、行政管理費用475萬元;
6、離退休干部、遺屬供養170萬元;
7、 村級運作經費130萬元;
8、 派出所、司法所運作經費110萬元;
9、 農林水事業費180萬元;
10、計生專項經費180萬元;
11、社會維穩經費50萬;
12、文化教育經費50萬;
13、安全生產經費20萬元;
14、消防安全設施60萬元;
15、 醫療福利費30萬元;
16、 文體活動經費30萬元;
17、人大經費15萬元;
18、財稅征收經費5萬元;
19、 清償債務20萬元;
20、 財政留預備資金20萬元;
以上各項支出合計2920萬元,與全年收入總數平衡。
三、把握發展機遇,加快轉型發展,為完成2015年財政預算任務而努力奮斗
2015年是我國推行社會主義建設“十二五”規劃的第五年,也是執行臺山市新財政體制的第二年,為此,我們必須以科學發展觀為指導,繼續全面深化改革,執行臺山市新財政體制。我鎮的財稅按照鎮黨委、政府和本屆人大會議提出的新舉措,大力發展稅源經濟,促進我鎮財政持續穩定有效增長,強化預算管理和監督,確保今年財政預算實現,保證鎮經濟建設和社會各項事業發展的需要。我們將繼續做好以下幾方面工作:
1、 積極拓展財源渠道,極力組織財政收入,充分發展財政職能,大力招商引資,著力尋找我鎮財源發展新路子,結合我鎮實際情況,研究制定可行的措施和辦法,確保我鎮財政收入有序增長。
2、 加強財政支出管理,確保財政收支平衡,促進經濟全面發展。根據我鎮財政可支配的財力,合理安排支出,把好支出關,政府各部門、單位要從大局利益出發,開源節流,不要隨意開減收增支的口子,確保全年實理財政收支平衡。
3、 加強財政法制建設,完善財政監督體系,財稅部門要認真落實中央提出的強財政紀律。①認真做好法制宣傳工作,完善各項規章制度,用法律的規范性糾正工作中的隨意性和無序性,保障約束財政管理工作正常運轉;②認真開展財經紀律檢查,采取平時工作檢查和上級布置的重點檢查相結合的方法,凡是違反財稅紀律的要依法查處;③加強對財政人員業務培訓工作,加強對執法人員的法制教育、職業道德教育,提高人們法律意識,維護財經法律的嚴肅性。