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三合鎮2024年預算執行情況和2025年預算草案的報告
  • 2025-03-25 16:03:22
  • 來源: 三合鎮人民政府
  • 發布機構:臺山政府網
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  一、2024年預算執行情況

  2024年,在鎮委、鎮政府的堅強領導下,在鎮人大的監督和市財政部門的關心支持下,我們嚴格執行鎮人大預算決議,堅持穩中求進工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發展理念,加強財政資源統籌,優化財政支出結構,全力保障重點領域支出,財政運行總體平穩,為全鎮高質量發展提供了有力支撐。在稅務部門的支持下,2024年我鎮實現鎮級財政一般公共預算收入2860.9萬元,同比增長10.94%。 

  (一)2024年預算收入執行情況

  1.一般公共預算收入2860.9萬元

  2.政府性基金預算收入742.9萬元

  3.國有資本經營收入68.65萬元

  4.上級補助收入1118.56萬元

  5.其他收入457.69萬元

  6.上年結轉390萬元

  全年合計收入5638.7萬元

  (二)2024年預算支出執行情況

  1.工資獎金津補貼 1627.36萬元

  2.社會保障繳費529.82萬元

  3.住房公積金159.49萬元

  4.其他工資福利支出469萬元

  5.辦公經費140萬元(其中水費11.12萬元、電費68.46萬元、郵電費28.66萬元)

  6.物業管理費(綠化、保安服務)20.18萬元

  7.委托業務費396.62萬元(其中農村生活垃圾治理和保潔支出301.62萬元、常年法律顧問費用支出3萬元)

  8.“三公”經費及會議費共47.95萬元(其中公務接待費13.9萬元、公務用車運行維護費14.5萬元、因公出國(境)費用1萬元、會議費18.55萬元)

  9.培訓費7.54萬元

  10.其他支出98萬元

  11.資本性支出1319.54萬元(其中基礎設施建設1287.99萬元(含解決往年應付工程資金14萬元);辦公設備購置21.55萬元;大型修繕10萬元)

  12.黨建工作經費支出43.66萬元

  13.宣傳工作經費支出(含意識形態、精神文明、政務公開、網絡安全、掃黃打非)4萬元

  14.人大工作經費支出(含上級專項經費) 15.1萬元

  15.紀檢監察工作支出1萬元

  16.衛生健康支出32萬元

  17.應急、安全生產支出4萬元、消防工作支出13.06萬元

  18.農林水支出(含河長制、林長制、扶貧)209.44萬元                                        

  19.綜治維穩信訪、掃黑除惡、平安臺山、反邪教、打私、嚴重精神障礙患者救治救助工作支出48萬元

  20.創建禁毒示范鎮工作經費支出14萬元

  21.民兵工作經費支出20.3萬元(含1.征兵工作13.94萬元;2.雙擁工作3.06萬元;3.民兵工作3.3萬元)

  22.司法、普法、人民調解、社區矯正工作經費支出2萬元

  23.派出所經費支出124.8萬元

  24.教育、文化、體育支出16萬元

  25.社會保障和就業支出160.47萬元

  26.食品安全支出2萬元

  27.招商引資經費支出11萬元

  28.工會、共青團、婦聯工作支出26.52萬元

  29.統戰僑務工作支出3萬元

  30.檔案工作經費支出2萬元

  31.統計工作經費支出2.5萬元

  32.創衛工作經費支出13萬元

  33.綜合行政執法工作經費支出16萬元

  全年合計支出5599.35萬元

  二、2025年預算草案

  2025年我鎮財政預算編制堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神、黨的二十屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神,深入貫徹落實習近平總書記視察廣東重要講話和重要指示精神,按照落實省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排,堅持穩中求進工作總基調,完整準確全面貫徹新發展理念,扎實推動高質量發展,強化財政資源和預算統籌,全面實施零基預算改革,大力優化支出結構,強化重大戰略任務財力保障;堅持黨政機關習慣“過緊日子”,嚴控一般性支出;嚴肅財經紀律,提高資金使用效益,高質量完成各項目標任務。

  基本原則是:堅持以收定支,優先保障重大政策,強化資源統籌,優化支出結構,堅持厲行節約。

  根據上述指導思想和原則,預計我鎮2025年預算收入為8639.35萬元,預算支出為8622.22萬元。

  (一)2025年預算收入主要情況

  1.一般公共預算收入2880萬元

  2.政府性基金預算收入4062萬元

  3.國有資本經營收入78萬元

  4.上級補助收入1350萬元

  5.其他收入230萬元

  6.上年結轉39.35萬元

  全年合計收入8639.35萬元              

  (二)2025年預算支出主要情況

  1.工資獎金津補貼1690萬元

  2.社會保障繳費552萬元

  3.住房公積金175萬元

  4.其他工資福利支出485萬元

  5.辦公經費180萬元(其中水費12萬元、電費72萬元、郵電費29萬元)

  6.物業管理費(綠化、保安服務)31.62萬元

  7.委托業務費460萬元(其中農村生活垃圾治理和保潔支出382萬元、常年法律顧問費用支出3萬元)

  8.“三公”經費及會議費共70萬元(其中公務接待費13.9萬元、公務用車購置費18萬元、公務用車運行維護費14.5萬元、因公出國(境)費用5萬元、會議費18.6萬元)

  9.培訓費10萬元

  10.其他支出130萬元

  11.資本性支出3585萬元(其中基礎設施建設1857萬元(含解決往年應付工程資金171.8萬元);辦公設備購置40萬元;大型修繕273萬元)

  12.黨建工作經費支出50萬元

  13.宣傳工作經費支出(含意識形態、精神文明、政務公開、網絡安全、掃黃打非)10萬元

  14.人大工作經費支出(含上級專項經費) 50萬元

  15.紀檢監察工作支出5萬元

  16.衛生健康支出45萬元

  17.應急、安全生產支出30萬元、消防工作支出15萬元

  18.農林水支出(含河長制、林長制、扶貧)450萬元                                        

  19.綜治維穩信訪、掃黑除惡、平安臺山、反邪教、打私、嚴重精神障礙患者救治救助工作支出90萬元

  20.創建禁毒示范鎮工作經費支出20萬元

  21.民兵工作經費支出37萬元(含1.征兵工作15萬元;2.雙擁工作7萬元;3.民兵工作15萬元)

  22.司法、普法、人民調解、社區矯正工作經費支出5萬元

  23.派出所經費支出111.6萬元

  24.市場監督管理工作經費支出6萬元

  25.自然資源工作經費支出3萬元

  26.教育、文化、體育支出20萬元

  27.社會保障和就業支出180萬元

  28.食品安全支出5萬元

  29.招商引資經費支出28萬元

  30.工會、共青團、婦聯工作支出60萬元

  31.統戰僑務工作支出5萬元

  32.檔案工作經費支出5萬元

  33.統計工作經費支出3萬元

  34.綜合行政執法工作經費支出20萬元

  全年合計支出8622.22萬元


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