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一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
臺山市地方公路管理站是管理臺山境內地養公路的管理機構,依法對全市地養公路進行建設、管理、養護。
下屬管轄十一個道班:寶興班、雙塘班、海橋班、白石班、聯安班、隆美班、大塘班、白沙班、上川班、下川班及那扶班。
(二)人員構成情況
臺山市地方公路站編制人數66人,實有人數53人,離退休55人,臨工73人。
(三)預算年度的主要工作任務
2016年,以市交通大會戰為契機,切實加強地方公路管理、建設和養護,進一步提高行業管理水平,努力推動各項工作上的新臺階。主要計劃抓好以下幾項工作:
1、主要抓好公路全面養護工作。
堅持建養并重的原則,加強公路養護管理,切實提高養護質量,確保公路安全暢通。一是做好日常養護,加強養護計劃管理,切實做好公路日常小修保養工作;二是進一步加強橋梁管養力度,按照公路橋涵養護規范的規定和要求,加強橋梁的巡查和檢測,隨時掌握橋梁技術狀況,保證公路橋梁安全;三是繼續抓好公路沿線綠化補種任務。
2、主要工程項目建設。
(1)臺山市鄉道Y036缸大線錦鄉至墩寨段列入2016年的重點民生工程(共
(2)臺山市Y038那平線魚鱗石橋改建工程已進入施工招標階段,計劃2016年1月完成招標工作,施工工期5個月,計劃6月份(汛期前)全面完成建設。
(3)臺山市X543橫東線路面大修工程、全長
(4)確保臺山市X545臺蜆線路面大修改善工程在2016年春運前全面完成通車和路面安全暢通,繼續抓好項目的交工驗收、檢測、工程結算等后續工作。
3、抓好綠道代養。
抓好省立“三號線”和城市綠道代養工作。全面提高綠道使用功能和質量,延長綠道使用壽命,最大限度地發揮綠道的功能、把綠道建設成一條暢、潔、綠、美和具有僑鄉特色風景線。
二、收入預算說明
收入決算總規模、各項收入決算。格式如下:
2016年部門收入預算752.44萬元,其中:財政預算撥款收入752.44萬元,占100%。
三、支出預算說明
2016年支出預算752.44萬元,其中資金來源是:一般公共財政預算撥款752.44萬元,比上年增加185.35萬元,增長32.68%。主要原因一是2015年預算項目支出(交通“六費”替代性收入返還款)和臨工工資由市交通運輸局編制,2016年項目支出分別是133.02萬元和245.73萬元由市公路管理站編制。二是因政策性調資,增加工資福利支出23.08萬元;三是商品和服務支出(公用經費)減少15萬元。
2016年支出預算按用途劃分,人員支出預算373.69萬元,占支出預算49.66%;臨工工資支出預算245.73萬元,占支出預算32.66%;行政事業單位運轉經費支出預算86.91萬元,占支出預算11.55%;其他項目類支出預算46.11萬元,占支出預算6.13%。
四、“三公經費”支出說明
2016年臺山市地方公路管理站用財政撥款預算的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計共35萬元。
(一)2016年預算因公出國(境)經費支出0萬元。
(二)2016年預算公務用車運行維護費支出33.6萬元,主要包括一般公務用車運行維護費用。主要是我站于本年度獨立編制預算,并嚴格執行中央八項規定及各級政府有關規定,加強公務用車的管理和使用。
(三)2016年預算車輛購置費0萬元。
(四)2016年預算公務接待費支出1.4萬元,主要包括江門檢查、審計及各級部門的業務指導和檢查活動等接待支出。比上年減少8.6萬元。主要是嚴格執行中央八項規定及各級政府有關規定,加強業務接待的管理,嚴格執行有關標準。






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