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| 部門決算公開表1 | |||
| 2014年臺山市科學技術館部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱:廣東省臺山市科學技術館 | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 一、公共財政預算收入 | 49.99 | 一、一般公共服務 | |
| 二、國防 | |||
| 二、基金預算收入 | 三、公共安全 | ||
| 四、教育 | |||
| 三、專款專用資金收入 | 五、科學技術 | 46.44 | |
| 六、文化體育與傳媒 | |||
| 四、事業收入 | 16.01 | 七、社會保障和就業 | 10.57 |
| 八、醫療衛生與計劃生育支出 | |||
| 五、事業單位經營收入 | 九、節能環保 | ||
| 十、城鄉社區事務 | |||
| 六、其他收入 | 十一、農林水事務 | ||
| 十二、交通運輸 | |||
| 十三、資源勘探電力信息等事務 | |||
| 十四、商業服務業等事務 | |||
| 十五、金融監管等事務支出 | |||
| 十六、國土資源氣象等事務 | |||
| 十七、住房保障支出 | 3.92 | ||
| 十八、糧油物資管理事務 | |||
| 十九、國債還本付息 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 66.00 | 本年支出合計 | |
| 七、上級補助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補助支出 | ||
| 九、用事業基金彌補收支差額 | 二十三、結轉下年 | 5..07 | |
| 十、上年結轉結余 | |||
| 收入總計 | 66.00 | 支出總計 | 66.00 |
| 部門決算公開表2 | ||||||
| 2014年臺山市科學技術館部門公共財政預算撥款 及基金預算撥款支出決算表(基本支出) | ||||||
| 單位名稱: | 廣東省臺山市科學技術館 | 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預算撥款 | 基金預算 撥款 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合 計 | ||||||
| 206 | 人員經費 | 49.99 | ||||
| 2060705 | 日常公用經費 | 1.80 | ||||
| 部門決算公開表3 | ||||||
| 2014年臺山市科學技術館部門公共財政預算撥款 及基金預算撥款支出決算表(項目支出) | ||||||
| 單位名稱: | 廣東省臺山市科學技術館 | 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預算撥款 | 基金預算 撥款 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合 計 | 0.00 | |||||
| 部門決算公開表4 | |
| 2014年“三公”經費決算財政撥款情況統計表 | |
| 單位名稱: 廣東省臺山市科學技術館 | 單位:萬元 |
| 項目 | 本年決算數 |
| 合計 | |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | |
| 3、公務用車費 | |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 1.23 |
| (2)公務用車購置 | |
| 注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 | |
2014年臺山市科學技術館
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門主要職能
向公眾宣傳、教育、普及科學知識;負責市科技人員培訓、交流活動和社會青年技術培訓;根據市各行業的實際需求,邀請科技專業人員來館授課或技術培訓;負責市科技成果和科學知識展覽的管理和更新。
(二)人員構成情況
我館核定事業編制6名。其中館長1名,副館長1名,管理人員1名,技術工2名,后勤人員1名。
二、收入決算說明
2014年收入決算66萬元,其中:財政撥款49.88萬元,其他收入16.13萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算61萬元,其中資金來源是:財政算撥款49.88萬元,其他收入支出11.21萬元,支出減少,因為節約公用支出。
2014年支出決算按用途劃分:工資福利支出34.91萬元,對個人與家庭支出15.37萬元;公用經費10.65萬元.即科學技術支出46.44萬(其中單位退休費10.57萬元)、社會保障和就業支出10.57萬元、住房公積金3.92萬元。
四、“三公”經費支出說明
2014決算年 “三公”經費原預算3萬元,實際支出共1.23萬元,節約經費1.77萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元,與去年對比沒有增減。
2、公務用車購置數及保有量,車輛1部,與去年對比沒有增減。
公務用車購置及運行維修費支出1.23萬元,主要包括:公務車全年運行維護費1.23萬,減少0.3萬元,原因是我館進一步規范公務用車管理使用,全部車輛由辦公室統一調度管理,提高公車使用效率。同時,我館還注重對駕駛員的教育和培訓工作,增強駕駛員節油意識,對公車注重定期保養,保持車輛良好的狀態,降低公車維修費用。
3、公務接待費支出0萬元,與去年對比沒有增減。
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