(一)部門預算編制的指導思想和原則
部門預算編制的指導思想是:加大綜合財政預算改革力度,嚴格預算管理,完善和細化預算編制,以零基預算為基礎、部門預算為主導,建立管理規范、結構合理、約束有力、講求效益,適應社會主義市場經濟發展要求的公共財政基本框架。
部門預算編制工作的原則是:根據本部門的工作職責、年度工作目標、財務收支計劃、現有公共資源配置情況,按照綜合預算和統籌安排、收支平衡和量財辦事、統籌兼顧和保證重點原則編制。
(二)部門基本情況
1、部門機構設置、職能情況。
臺山市審計局是臺山市人民政府主管審計工作的工作部門,實行市人民政府和上級審計機關雙重領導體制,內設六個職能股室,分別是:辦公室、行政事業股、經濟責任股、企業股、綜合股和法規審理股。
2、人員構成情況。
經核定,行政編制24名,現在編在職19人,其中局長1人、副局長3人、總審計師1人、副主任科員2人、正副股長(主任)7人,科員5人(工會正副主席2人、婦委會主任1人)。退休13人。
3、預算年度的主要工作任務、目標和計劃。
根據市政府和上級審計機關安排,本年度計劃組織實施2014年度市本級預算執行和其他財政收支審計、經濟責任審計、政府融資資金使用和管理情況審計、專項資金審計及其他類型的審計項目,經辦市委、市政府及上級審計機關交辦的其他各項任務。
(三)收入預算說明
收入預算總體說明。
2015年預算總收入501.18萬元,其中:公共財政預算撥款501.18萬元(因增加4個人員編制、市調增在編在職和離退休人員補貼、新辦公大樓大型修繕費以及上級審計項目增加等,比上年增加21.50%)。
(四)支出預算說明
1、支出預算總體說明。
2015年支出預算501.18萬元,其中資金來源是:一般預算撥款501.18萬元(因增加4個人員編制、市調增在編在職和離退休人員補貼、新辦公大樓大型修繕費以及上級審計項目增加等,比上年增加21.50%)。
2015年支出預算按用途劃分,人員支出預算249.30萬元,占支出預算49.74%;對個人和家庭的補助支出預算72.18萬元,占支出預算14.40%;日常公用支出預算79.70萬元,占支出預算15.90%;行政事業項目類支出預算100萬元,占支出預算19.96%。
2、一般預算撥款說明。
一般預算撥款總體說明
2015年一般預算撥款支出預算501.18萬元,因增加4個人員編制、市調增在編在職和離退休人員補貼、新辦公大樓大型修繕費以及上級審計項目增加等,比上年增加21.50%。
2015年一般預算撥款支出預算按用途劃分,人員支出預算249.3萬元,占支出預算49.74%;對個人和家庭的補助支出預算72.18萬元,占支出預算14.40%;日常公用支出預算79.70萬元,占支出預算15.90%;行政事業項目類支出預算100萬元,占支出預算19.96%。
臺山市審計局
2015年6月4日