您訪問的鏈接即將離開“北陡鎮人民政府”門戶網站 是否繼續?
繼續訪問放棄
| 發布機構: | 本網 | 發布日期: | 2019-03-18 01:58:00 | 瀏覽量: | - |
——2019年3月15日在北陡鎮第十六屆人民代表大會第六次會議上
北陡鎮財政所所長 陳偉杰
各位代表:
現在,我受鎮人民政府的委托,向大會報告北陡鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案),請予審議,并請列席代表提出寶貴意見及建議。
一、2018年預算執行情況
2018年,在鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督指導下,切實提高政治站位,樹牢“四個意識”、堅定“兩個維護”、不折不扣支持落實鎮黨委、鎮政府的重大決策部署,貫徹落實黨的十九大精神,嚴格執行中央八項規定,學習貫徹習近平總書記視察廣東重要講話。財政所緊緊圍繞中心大局,適應經濟發展新常態,主動作為,攻堅克難,取得了較好成效。
(一)一般公共預算執行情況
2018年我鎮財政總收入2388.69萬元,其中一般公共財政預算收入640.15萬元,(國稅市庫收入108.03萬元,地稅市庫收入532.12萬元),比去年同期增收130.07萬元,增長25.5%。上級撥款1599.17萬元;政府性基金預算財政撥款121.9萬元;非稅收入27.47萬元,滾存結余116.15萬元。2018年本級財政總支出2388.69萬元,完成調整預算的100 %。一般公共服務支出(政府相關機構事務;黨組織經費;文化體育與傳媒;僑務工作經費;紅色宣傳工作經費;三資管理、統計事務;旅游工作經費;工會經費)1244.46萬元;人大工作經費支出支出29.19萬元;黨內法規工作經費支出5萬元;公共安全支出(消防、派出所、安全生產、食品安全、維穩、禁毒、基層司法)87.96萬元;科學技術支出16萬元;社會保障和就業支出174.91萬元;醫療衛生與計劃生育支出41.09萬元;節能環保支出74.95萬元;城鄉社區支出173.4萬元;農林水支出484.25萬元;住房保障支出47.98萬元;紀委經費支出3萬元;團委經費支出3萬元;婦聯經費支出3.5萬元。
(二)2018年全鎮預算執行和管理工作情況
1.堅持依法治稅,保持財力穩步增長。2018年,在鎮黨委、鎮政府的領導,在相關部門的關心、支持和配合下,不斷提高征管水平和服務效能,有力確保了我鎮財政工作有序推進。一是加強稅收政策分析,提高納稅服務水平。二是加強收入征收管理,圍繞市、鎮下達的指標任務,協調國地兩稅,密切關注收入序時進度,實行預警提醒。同時積極做好征管,應收盡收,落實了稅收長效管理辦法,確保稅收及時足額入庫。
2.堅持改善民生,優化財政支出結構。繼續加大對精準扶貧、“農村振興戰略”涉農支出、社會保障等社會事業的支出,想方設法控減一般性支出,有力促進各項社會事業均衡發展。一是積極落實社會保障體系。城鄉居民高齡津貼、醫療救助、城鄉低保、五保、等社會保障范圍不斷擴大,標準逐年提高。二是積極上爭項目資金。大力實施水利建設整治、村道路硬底化建設、農村危房危橋改造、路燈亮化安裝等建設工程和農村公益事業以獎代補項目。積極支持城鎮污水處理和加快改善農村人居環境、建設生態宜居美麗鄉村,推進我鎮農村“三清三拆三整治”、垃圾收集長效化管理機制建設。
3.堅持改革創新,規范財政管理體系。一是推進預算信息公開。繼續做好中央耕地地力保護補貼資金核定補貼對象名單、信息整理、錄入、上墻公布等工作,耕地保護資金發放數據上報,協助市財政按“一折通”的發放工作。二是加強財政資金監管。政府支出的項目,明確財政支出范圍、支出標準和審批程序,同時積極擴大政府采購范圍,提高采購資金效益;對財政專項資金做到專款專用。三是加強“三公”經費管理。完善對“三公”經費使用情況的監控機制,厲行節約,嚴格控制“五公”經費增長,截至2018年“五公經費”支出共78.07萬元,其中會議經費16.26萬元,公車運行及維護經費36.48萬元,公務接待費支出13.22萬元,因公出國(境)費1.92萬元,培訓經費10.19萬元。 一般性財政五公經費支出比上年壓減7.6%,為重點項目和民生支出騰出財力空間。
2018年鎮財政預算執行情況總體上是好的。支出基本實現了年初目標,收支確保平衡。
但是我們清楚地看到:本鎮財政收入總量偏弱,收入結構不盡合理,稅源不足,導致財政收入增長受到制約;財政支出增長較快,人員經費的標準不斷提高,政府配套數額逐年增大;農村公路硬底化、水利基礎設施、鎮財政負擔明顯加重,社會保障范圍擴大,低保發放標準提高,精準扶貧、生態宜居美麗鄉村文明建設的財政資金投入,收支矛盾比較突出。這些矛盾和問題都需要積極處理和落實。
二、2019年預算草案
2019年,我鎮財政工作的指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大精神,不忘初心、牢記使命。根據《預算法》、《臺山市鎮級財政管理體制實施方案》的要求和按照鎮委鎮政府提出的財政收支目標,結合我鎮財政工作的實際,遵循“統籌兼顧、厲行節約、量力而行和改革漸進”的原則,扎實推進,確保財政有序、平穩運行。
一般公共預算草案
2019年我鎮財政總收入2427.1萬元,比去年增加38.41萬元,其中一般公共財政預算收入678.56萬元,同比增長6%。本級財政總支出2427.1萬元。一般公共服務支出:政府相關機構事務支出1201.21萬元;黨組織經費支出8萬元;文化體育與傳媒支出10萬元;僑務工作經費支出2.5萬元;紅色宣傳工作經費支出10萬元;旅游工作經費支出10萬元;工會經費支出6萬元;三資管理、統計經費支出3萬元。人大工作經費支出15萬元;黨內法規工作經費支出5萬元。公共安全支出:消防經費支出12萬元;派出所經費支出43萬元、安全生產經費支出5萬元;食品安全經費支出3萬元;綜治維穩經費支出25萬元;禁毒經費支出10萬元;基層司法17萬元。科學技術支出16萬元;社會保障和就業支出174.91萬元;醫療衛生與計劃生育支出41.09萬元;節能環保支出74.95萬元;城鄉社區支出173.4萬元;農林水支出503.56萬元;住房保障支出47.98萬元;紀委經費支出3萬元;團委經費支出3萬元;婦聯經費支出3.5萬元。
三、2019年財政重點工作任務
為努力做好我鎮財政各項工作,完成全年的預算任務,促進本地經濟持續、健康發展和社會全面進步,2019年我們要突出抓好以下幾個方面的工作:
(一)積極培植稅源,不斷壯大鎮財政實力。采用多種形式加大各項稅收政策宣傳力度,讓依法納稅的觀念深入人心。加大對國、地兩稅部門協調溝通力度。要積極培植稅源,把征管擺到重要的位置來抓,進一步加強和改善政府事務,支持、協調企業的經濟發展項目。協同依法征稅,應收盡收,同時也要嚴格按照國家的財稅政策,采取各種措施對企業的發展進行扶持,給企業創造良好的投資創業環境,要立足我鎮本地資源自然優勢,提升投資吸引力和競爭力,培植稅源,增強后勁。積極協助、支持2019年鎮委、鎮政府的決策項目建設。
(二)加強財務監督管理,完成各項工作任務。實施財政國庫支付管理系統,按新的財政體制要求,鉆研業務,規范財政支出。認真嚴格做好部門預決算,遵循財經紀律,厲行節約,有計劃安排資金,既要保證基層組織的運作需要,又要把關各項經費的使用,控制一些不必要的資金支出,特別是控制“五公經費”的支出,2019年預測“五公經費”支出共100萬元,其中會議經費16萬元,新增公務用車購置18.5萬元,公車運行及維護經費34萬元,公務接待費支出20萬元,因公出國(境)費2萬元,培訓經費9.5萬元。嚴禁鋪張浪費,嚴格遵守鎮財務收入和各項支出制度。
積極配合規劃建設部門做好鎮、村兩級民生基礎設施和小型工程的預決算、核算工作,充分發揮建設資金的作用和基礎設施的手續完善。
財政所繼續配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施,認真抓好專項資金監督管理,做到專款專用,對各種“三農”補貼資金,及時上報數據,及時公布,提高財政工作的服務職能。
(三)加強能力建設,提升財政服務水平。經常性地組織本單位人員認真學習黨和國家有關政策和法規,總結經驗,取長補短,勤奮好學,提高自身工作能力和業務水平,忠于職責,禮貌待人。保持反對“四風”高壓態勢,牢固樹立“四個意識”,杜絕一切違紀的苗頭,履行財政監督和管理的作用,適應新時代,提升財政干部反腐倡廉意識,促進財政工作全面良好發展。
各位代表,2019年財政工作任務艱巨,責任重大,我們將在鎮黨委、政府的正確領導及上級相關部門大力支持下,自覺接受鎮人大的監督指導,認真聽取社會各界的意見建議,團結一致,堅定信心、勇于擔當、積極進取、務實創新,為我鎮經濟社會發展作出積極貢獻。
|
附表1 | |
|
2019年北陡鎮一般公共預算收入表
| |
|
單位:萬元 | |
|
項 目 |
預算數 |
|
收入總計 |
2427.1 |
|
一、本級一般公共預算收入 |
2427.1 |
|
(一)稅收收入 |
678.56 |
|
增值稅 |
|
|
企業所得稅 |
|
|
個人所得稅 |
|
|
資源稅 |
|
|
城市維護建設稅 |
|
|
房產稅 |
|
|
印花稅 |
|
|
城鎮土地使用稅 |
|
|
土地增值稅 |
|
|
(二)上級財政撥款收入 |
1748.64 |
|
專項收入 |
|
|
行政事業性收費收入 |
|
|
附表2 | |
|
2019年北陡鎮一般公共預算支出表
| |
|
單位:萬元 | |
|
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共服務 |
|
|
其中:1、政府相關機構事務支出 |
1201.21 |
|
2、黨內組織經費支出 |
8 |
|
3、黨內法規工作經費 |
5 |
|
4、僑務工作經費支出 |
2.5 |
|
5、紅色宣傳經費支出 |
10 |
|
6、旅游工作經費支出 |
10 |
|
7、工會經費支出 |
6 |
|
8、三資管理、統計經費支出 |
3 |
|
二、人大工作經費支出 |
15 |
|
三、文化體育與傳媒支出 |
10 |
|
四、公共安全 |
|
|
其中:1、消防經費支出 |
12 |
|
2、派出所經費支出 |
43 |
|
3、安全生產經費支出 |
5 |
|
4、食品安全經費支出 |
3 |
|
5、綜治維穩經費支出 |
25 |
|
6、禁毒、打私經費支出 |
10 |
|
7、基層司法經費支出 |
17 |
|
五、科學技術支出 |
16 |
|
六、社會保障和就業支出 |
174.91 |
|
七、醫療衛生與計劃生育支出 |
41.09 |
|
八、節能環保支出 |
74.95 |
|
九、城鄉社區支出 |
173.4 |
|
十、農林水事務支出 |
503.56 |
|
十一、住房保障支出 |
47.98 |
|
十二、紀委經費支出 |
3 |
|
十三、團委經費支出 |
3 |
|
十四、婦聯經費支出 |
3.5 |
|
本級支出小計 |
2427.1 |
|
附表3 | |
|
2019年北陡鎮“五公經費”預算支出表
| |
|
單位:萬元 | |
|
項目 |
預算數 |
|
一、會議經費 |
16 |
|
二、新增公務用車購置費 |
18.5 |
|
三、公務車運行及維護費 |
34 |
|
四、公務接待費 |
20 |
|
五、因公出國(境)費 |
2 |
|
六、培訓經費 |
9.5 |
|
本級支出小計 |
100 |
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com