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發布機構: 白沙鎮人民政府 生成日期: 2025-08-06 10:54:05
白沙鎮2025年上半年財政預算執行情況和下半年預算調整方案的報告

──2025年7月29日在白沙鎮第十七屆人民代表大會

第九次會議上

臺山市白沙鎮財政所

  

各位代表:

  我受白沙鎮人民政府的委托,向大會作2025年上半年財政預算執行情況報告和預算調整方案報告,請予審議,并請各位列席人員提出意見。

  一、2025年上半年財政預算執行情況

  2025年以來,我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下,市財政局的關心支持下,以推進厲行節約、“過緊日子”的財政工作思路為指針,嚴控一般性支出,強化財政預算約束,著眼財政平穩運行,確保行政運行、重大項目和各項民生支出不受影響,保障重點項目建設需要。現將上半年的財政收入和預算執行情況匯報如下:

  (一)財政收入情況

  2025年1-6月財政總收入3047.07萬元,其中:

  1、一般公共預算收入和上級補助收入2060.40萬元,其中鎮級財政(稅收)收入1054.00萬元(同比增加425.00萬元,同比增長67.57%);

  2、專項收入942.32萬元;

  3、租金收入(鎮級)10.20萬元;

  4、其他收入2.70萬元;

  5、上年結轉31.45萬元。

  上述五項預算資金收入合計:3047.07萬元。

  (二)預算調整及財政支出執行情況

  2025年1-6月份,全鎮財政總支出實現2689.90萬元,完成年度預算的36.58%,具體為:

  按預算開支項目列支:

2025年1-6月預算執行情況明細表

  單位:萬元

預算開支項目

2025年

年初預算

2025年

上半年決算

備注

人員工資福利支出

基本工資

2650.00

400.20


津貼補貼

320.51


獎金

10.51


社保費

422.51


其他工資福利

36.75


公、法、司支出


38.00

22.03


人口計劃生育與醫療衛生支出


8.00

5.13


綜治信訪維穩支出


78.00

49.27


禁毒工作開支


45.00

29.19


食品安全監督支出


28.00

11.99


消防和安全生產支出


33.00

12.25


紀委經費支出


5.00

2.45


教育、文化、體育、科技和傳媒支出


20.00

10.85


農林水事務支出


30.00

12.56


城鄉社區事務支出


65.00

21.18


水電費


82.00

31.14


郵電費


32.00

11.52


干部培訓、普法教育經費支出


1.00

0.41


差旅費


4.00

1.32


會議費


16.00

4.80


公務接待費


6.00

2.08


公務用車運行維護費


14.00

7.66


武裝部工作經費


35.00

9.80

包含體檢費、政考費、

裝備征儲費、應急搶險費、基層武裝部正規化建設費、民兵連部正規化建設及民兵整組費等。

村委會干部崗位補貼


12.00

0.00


退休人員支出


181.00

74.94


高齡補助(80歲以上)


100.00

46.21


社會救濟、優撫金及生活補貼


218.00

108.89


扶貧經費支出


45.00

5.20


住房公積金


220.00

110.80


住房維修基金


315.00

133.80


鄉鎮崗位補貼


100.00

50.06


村干部社會保障繳款支出


238.00

131.35


民生工程支出


1500.00

212.50


清還債務兌付集資款


6.00

5.17


人大經費支出

省級經費

50.00

3.16


市級經費

20.00

3.67


鎮級經費

15.00

1.23


婦聯經費支出


7.00

2.85


僑務工作支出


5.00

0.00


黨建、黨校及駐點經費等支出


50.00

37.86


河長制經費支出


30.00

7.83


生活垃圾收集、綠化養護費支出


200.00

93.43


鄉村振興工作經費支出


180.00

37.02


退役軍人事務支出


111.00

58.22


機關事務支出


100.00

23.41


共青團經費支出


2.00

0.15


待核撥經費


100.00

5.98


農村公路管理鄉道養護費


95.00

24.97


創建文明城市創衛經費支出


35.00

5.11


應急經費支出


15.00

4.30


保密經費支出


2.00

0.00


執法經費支出


3.00

0.17


檔案管理經費支出


5.00

3.00


綜合統計經費支出


3.00

0.06


其他委托業務費


100.00

20.79


其他支出


100.00

41.67


合計


7353.00

2689.90


  2025年1-6月總支出2689.90萬元,完成年度預算36.58%。

  (三)預算結存情況

  收支相抵后結余357.17萬元。

  二、2025年下半年財政預算草案

  根據臺山市財政體制,結合鎮實際、年初預算、預算調整對今年財政預算作出如下安排:

  (一)收入預算

  預計2025年鎮級財政(稅收)收入2565.00萬元,2025年全年財政總收入6601.00萬元。

  (二)支出預算

  按照收支平衡、略有結余的原則,預算調整后,全鎮2025年7-12月一般預算支出安排3911.10萬元。

2025年7-12月預算支出情況明細表

單位:萬元

預算開支項目

下半年預算安排

備注

人員工資福利支出

基本工資

1459.53


津貼補貼


獎金


社保費


其他工資福利


公、法、司支出


15.97


人口計劃生育與醫療衛生支出


2.87


綜治信訪維穩支出


28.73


禁毒工作開支


15.81


食品安全監督支出


16.01


消防和安全生產支出


20.75


紀委經費支出


2.55


教育、文化、體育、科技和傳媒支出


9.15


農林水事務支出


17.44


城鄉社區事務支出


43.82


水電費


50.86


郵電費


20.48


干部培訓、普法教育經費支出


0.59


差旅費


2.68


會議費


11.20


公務接待費


3.92


公務用車運行維護費


6.34


武裝部工作經費


25.20

包含體檢費、政考費、裝備征儲費、應急搶險費、基層武裝部正規化建設費、民兵連部正規化建設及民兵整組費等。

村委會干部崗位補貼


6.00


退休人員支出


106.06


高齡補助(80歲以上)


53.79


社會救濟、優撫金及生活補貼


109.11


扶貧經費支出


19.80


住房公積金


109.20


住房維修基金


181.20


鄉鎮崗位補貼


49.94


村干部社會保障繳款支出


106.65


民生工程支出


787.50


清還債務兌付集資款


2.84


人大經費支出

省級經費

26.84


市級經費

11.33


鎮級經費

10.77


婦聯經費支出


4.15


僑務工作支出


3.00


黨建、黨校及駐點經費等支出


12.14


河長制經費支出


7.17


生活垃圾收集、綠化養護費支出


106.57


鄉村振興工作經費支出


62.98


退役軍人事務支出


52.78


機關事務支出


56.59


共青團經費支出


0.85


待核撥經費


54.02


農村公路管理鄉道養護費


70.03


創建文明城市創衛經費支出


14.89


應急經費支出


5.70


保密經費支出


2.00


執法經費支出


1.83


檔案管理經費支出


2.00


綜合統計經費支出


1.94


其他委托業務費


59.21


其他支出


58.33


合計

3911.10


  2025年7-12月一般預算支出安排3911.10萬元。

  (三)平衡情況

  2025年全年收支相抵后,收支基本平衡。

  三、2025年下半年預算調整方案

  結合我鎮1-6月份的財政預算執行情況報告,按照“量入為出、收支平衡”的原則,對執行率較低的項目進行了預算壓減,現對我鎮在2025年2月28日白沙鎮第十七屆人民代表大會第八次會議批準通過的2025年財政預算進行調整:

  支出項目預算調整:

  第一項:村委會干部崗位補貼調減6.00萬元;

  第二項:扶貧經費支出調減20.00萬元;

  第三項:民生工程支出調減500.00萬元;

  第四項:清還債務兌付集資款調增2.00萬元;

  第五項:人大經費支出(省級經費)調減20.00萬元;

  第六項:人大經費支出(市級經費)調減5.00萬元;

  第七項:人大經費支出(鎮級經費)調減3.00萬元;

  第八項:僑務工作支出調減2.00萬元;

  第九項:河長制經費支出調減15.00萬元;

  第十項:鄉村振興工作經費支出調減80.00萬元;

  第十一項:機關事務支出支出調減20.00萬元;

  第十二項:共青團經費支出調減1.00萬元;

  第十三項:待核撥經費調減40.00萬元;

  第十四項:創建文明城市創衛經費支出調減15.00萬元;

  第十五項:應急經費支出調減5.00萬元;

  第十六項:執法經費支出調減1.00萬元;

  第十七項:綜合統計經費支出調減1.00萬元;

  第十八項:其他委托業務費調減20.00萬元。

  以上十八項共增加預算支出2.00萬元,減少預算支出754.00萬元。

  各位代表,2025年下半年財政工作重點是要繼續合理安排各項預算支出,進一步壓縮預算執行中安排的非急需、非剛性支出,從嚴控制新增支出項目,保障政府各項業務正常有序地開展。

  以上報告完畢,請予審議。

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