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| 發布機構: | 斗山鎮人民政府 | 生成日期: | 2024-04-08 16:06:48 |
—2024年2月5日在斗山鎮第十八屆
人民代表大會第九次會議上
各位代表:
受斗山鎮人民政府委托,向大會報告2023年預算執行情況和2024年預算草案,請予審議。
一、2023年預算執行情況
2023年,在鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的關心、監督和支持下,鎮財政部門不折不扣落實預算管理要求,切實強化責任擔當,牢固樹立“花錢必問效”的理財觀念,高效完成年度目標任務。
一是規范財政預算管理。強化預算執行分析,優先保障基本民生、教育、醫療等重點領域的支出,全力提高財政資金的使用效益。
二是優化稅收征管結構。加強與稅務、公安、工商等部門的協作配合,形成稅收監管合力,采取有效措施清繳歷史欠稅,同時強化對重點稅源的常態監管,加大對稅收違法行為的打擊力度,維護稅收秩序,多措并舉增加鎮級財政收入。
三是提高資金使用效益。加強與各業務部門的溝通協作,明確專項資金使用范圍和對象,確保專款專用,防止挪用和濫用。
二、2023年財政收入的主要項目完成情況
(一)財政預算收入完成情況
1.2023年一般公共預算收入為2618.3萬元,按可比口徑計算,同比增長10.75%。
2.財政撥款收入4097.5萬元;非同級財政撥款收入1039.6萬元。
3.專項債券收入240萬元。
4.其他收入260萬元。
(二)財政預算支出完成情況
2023年我鎮具體支出明細如下:
(按功能分類)
1.一般公共服務支出3309.2萬元(人大工作經費支出20.7萬元)。
2.公共安全支出57.8萬元(包含派出所辦案經費、綜治經費、森林防火管護)。
3.環境衛生管理支出164.3萬元。
4.農林水事務支出182.8萬元。
5.社會保障和福利支出556萬元。
6.社會事務支出144.8萬元,其中村居民小組長及居務監督委員會成員崗位補貼61.8萬元,宣傳及精神文明經費27.5萬元。
7.文化教育體育事業支出3.1萬元。
8.鄉村振興資金支出149萬元。
9.村鎮基礎設施支出196.2萬元。
10.消防及應急管理支出11.7萬元。
11.征兵工作經費、基層武裝部和民兵連部正規化建設工作經費、民兵整組工作經費(包括民兵體檢和政審、裝備征儲等工作費用)及退役軍人工作、雙擁工作經費,合計46萬元。
12.統計普查、衛健、僑聯經費支出3.1萬元。
13.紀委、團委、殘聯、婦聯支出7.3萬元。
14.其他支出233.4萬元。
以上合計支出:5064.7萬元。
(按經濟分類)
1.工資福利支出2701萬元,其中:
(1)基本工資446萬元;
(2)津貼補貼765萬元;
(3)獎金544萬元;
(4)績效工資67萬元;
(5)伙食補助費55萬元;
(6)住房公積金194萬元;
(7)其他工資福利支出630萬元;
2.商品和服務支出231.2萬元,其中:
(1)“三公”經費及培訓費30.4萬元:①公務用車運行維護費14.7萬元,②公務接待費14.8萬元,③因公出國(境)費0.9萬元;
(2)辦公費24萬元;
(3)印刷費0.4萬元;
(4)手續費1.1萬元;
(5)水電費40.7萬元;
(6)郵電費36.2萬元;
(7)差旅費22.1萬元;
(8)維修(護)費11萬元;
(9)租賃費3萬元;
(10)培訓費1.2萬元;
(11)勞務費2.9萬元;
(12)委托業務費2.2萬元;
(13)工會經費45.6萬元;
(14)其他交通費用0.6萬元;
(15)稅金及附加費用0.1萬元;
(16)其他商品及服務支出9.7萬元。
3.對個人和家庭的補助278.4萬元,其中:
(1)退休費192萬元;
(2)撫恤金54.7萬元;
(3)生活補助4.6萬元(其中①遺屬補助4.4萬元;②農村退休干部補貼0.2萬元);
(4)離休費13.2萬元;
(5)其他對個人和家庭補助4.2萬元;
(6)特殊人群慰問金9.7萬元。
4.鄉村振興資金149萬元,其中:
(1)三清三拆三整治及生態美麗宜居鄉村37萬元;
(2)七強八改九提升112萬元。
5.派出所143萬元,其中:
(1)輔警工資122.5萬元;
(2)辦案經費14.6萬元;
(3)掃黑除惡專項經費4萬元;
(4)其他經費2萬元。
6.農田水利39.9萬元,其中:
(1)水利工程21.3萬元;
(2)水庫及其管護2.6萬元;
(3)支持村級水利1萬元;
(4)河長制15萬元。
7.組織經費110.2萬元,其中:
(1)兩新17.9萬元;
(2)下撥黨費2.1萬元;
(3)慰問金2.7萬元;
(4)黨建及基層治理13萬元;
(5)黨代表履職費1.6萬元;
(6)村兩委年度績效68.5萬元;
(7)學歷提高補助1.4萬元;
(8)培訓費及其他3萬元。
8.民政170萬元,其中:
(1)高齡54.5萬元;
(2)臨時救濟及困難補助1.8萬元;
(3)特困人員照料護理費79.4萬元;
(4)養老服務機構補助30.1萬元;
(5)社會福利機構運營4.2萬元。
9.人大經費20.7萬元(其中省級10.4萬元)。
10.基礎設施196.4萬元,其中:
(1)村鎮基礎設施144.7萬元;
(2)辦證咨詢設計15.1萬元;
(3)治安數據采集7.3萬元;
(4)創文創衛整治27.5萬元;
(5)村鎮基礎設施養護1.8萬元。
11.生活垃圾治理161.1萬元。
12.征兵民兵及雙擁經費45.8萬元。
13.防疫經費30.2萬元。
14.村小組長崗位及居務監督委員61.8萬元。
15.黃茅海跨海通道項目征地補償款89萬元。
16.其他支出637萬元。
以上合計支出:5064.7萬元。
回顧2023年財政工作,我鎮財政部門堅決貫徹落實上級決策部署,蹄疾步穩,久久為功,雖取得一定的成效,但同時也清醒地看到不少存在問題:一是預算管理不夠精細。二是爭取上級資金支持的能力不足;三是財務人員的綜合素質能力有待提升。在接下來的工作中,我們將進一步促進預算資源配置優化,規范資金有效使用,全力增強我鎮重大戰略的財政保障能力。
二、2024年預算草案
2024年,我鎮財政工作將繼續緊緊圍繞全鎮中心工作,堅持穩中求進總基調,兜牢“三保”底線不動搖,加強財政管理,優化支出結構,提高資金效益,服務全鎮高質量發展,為打造強富綠美新斗山提供堅實的“財政支撐”。
(一)財政預算收入預計情況
1.2024年一般公共預算預計收入為2775.4萬元,按可比口徑計算,同比增長6%;
2.財政撥款預計收入4200萬元;非同級財政撥款預計收入1100萬元;
3.其他預計收入265萬元。
(二)財政預算預計支出情況
2024年我鎮預計支出明細如下:
(按功能分類)
1.一般公共服務支出3400萬元。
2.公共安全支出80萬元(包含派出所經費、綜治經費、森林防火管護)。
3.環境衛生管理支出175萬元。
4.農林水事務支出190萬元。
5.社會保障和福利支出580萬元。
6.社會事務支出150萬元,其中村居民小組長及居務監督委員會成員崗位補貼62萬元,宣傳及精神文明經費28萬元。
7.文化教育體育事業支出5萬元。
8.鄉村振興資金支出150萬元。
9.村鎮基礎設施支出200萬元。
10.消防及應急管理支出13萬元。
11.征兵工作經費、基層武裝部和民兵連部正規化建設工作經費、民兵整組工作經費(包括民兵體檢和政審、裝備征儲等工作費用)及退役軍人工作、雙擁工作經費,合計50萬元。
12.統計普查、衛健、僑聯經費支出5萬元。
13.紀委、團委、殘聯、婦聯支出8萬元。
14.其他支出260萬元。
以上合計支出:5266萬元。
(按經濟分類)
1.工資福利支出2756萬元,其中:
(1)基本工資450萬元;
(2)津貼補貼766萬元;
(3)獎金550萬元;
(4)績效工資70萬元;
(5)伙食補助費75萬元;
(6)住房公積金200萬元;
(7)其他工資福利支出645萬元。
2.商品和服務支出250.9萬元,其中:
(1)“三公”經費及培訓費30萬元:①公務用車運行維護費14.6萬元,②公務接待費14.7萬元,③因公出國(境)費0.7萬元;
(2)辦公費30萬元;
(3)印刷費1萬元;
(4)手續費1.3萬元;
(5)水電費80萬元;
(6)郵電費38萬元;
(7)差旅費22萬元;
(8)維修(護)費12萬元;
(9)租賃費5.3萬元;
(10)培訓費1.3萬元;
(11)其他商品及服務支出30萬元。
3.對個人和家庭的補助287.8萬元,其中:
(1)退休費200萬元;
(2)撫恤金55萬元;
(3)生活補助4.6萬元(其中①遺屬補助4.4萬元;②農村退休干部補貼0.2萬元);
(4)離休費13.2萬元;
(5)其他對個人和家庭補助5萬元;
(6)特殊人群慰問金10萬元。
4.鄉村振興資金150萬元,其中:
(1)三清三拆三整治及生態美麗宜居鄉村100萬元;
(2)七強八改九提升50萬元。
5.派出所150萬元,其中:
(1)輔警工資123萬元;
(2)辦案經費21萬元;
(3)掃黑除惡專項經費4萬元;
(4)其他經費2萬元。
6.農田水利45萬元,其中:
(1)水利工程23萬元;
(2)水庫及其管護3萬元;
(3)支持村級水利3萬元;
(4)河長制16萬元。
7.組織經費121萬元,其中:
(1)兩新20萬元;
(2)下撥黨費3萬元;
(3)慰問金5萬元;
(4)黨建及基層治理15萬元;
(5)黨代表履職費3萬元;
(6)村“兩委”年度績效70萬元;
(7)培訓費及其他5萬元。
8.民政174萬元,其中:
(1)高齡55萬元;
(2)臨時救濟及困難補助3萬元;
(3)特困人員照料護理費80萬元;
(4)養老服務機構補助31萬元;
(5)社會福利機構運營5萬元。
9.人大經費100萬元(其中省級70萬元)。
10.基礎設施209萬元,其中:
(1)村鎮基礎設施150萬元;
(2)辦證咨詢設計16萬元;
(3)治安數據采集10萬元;
(4)創文創衛整治30萬元;
(5)村鎮基礎設施養護3萬元。
10.生活垃圾治理196萬元。
11.征兵民兵及雙擁經費46萬元。
12.村小組長崗位及居務監督委員70萬元。
13.其他支出710.3萬元。
以上合計支出:5266萬元。
各位代表,任重而道遠者,不擇地而息。在高質量發展征程中,我鎮財政將結合新形勢新要求,強化財政管理合力,不斷完善各項財務管理體制,提升財政管理效能,全力以赴服務保障高質量發展各項任務,為做好省“百千萬工程”典型鎮建設貢獻斗山力量。按照2024年全鎮經濟目標和財政預算草案計劃,結合我鎮社會發展的具體實際情況,2024年我鎮財政各項工作將著重抓好以下四個方面。
一是全力組織收入,夯實財政基礎。通過完善金融服務、優化營商環境、強化政企交流等方式培育和壯大財源。加強財政信息化建設,提高財政管理的智能化水平,持續提高財政工作效率。聯合稅務機關共同加強稅收征管,加大對重點稅源企業的監管力度,定期會商、信息共享,確保稅收及時、足額入庫。
二是加強財務管理,規范財政開支。常態化推進鎮財政預決算公開,在穩定“三保”運轉的基礎上,嚴控新增支出事項,嚴格執行上級部門關于“無預算不采購”制度,動態統籌預算計劃,全面規范日常開支管理、報銷手續及資金撥付流程,強化財政預算執行分析。
三是落實財政監督,強化風險防控。建立健全內部管理制度,報賬流程多人把關審核,著力提升財政資金使用效率。加強財政監督檢查,及時做好財務會計核算及審核工作,全力防范化解財政風險。
四是完善資金臺賬,筑牢安全防線。詳細記錄專項資金流動情況,確保資金的流向和使用情況可追溯,嚴格按照預算使用專項資金,不得超預算或無預算支出。同時,定期對專項資金的使用情況進行檢查和審計,防止違規使用。
各位代表,在省級“百千萬工程”典型鎮建設的關鍵節點上,財政工作依然艱巨,需要我們以“咬定青山不放松”的執著奮斗不息,以“敢教日月換新天”的豪情苦干實干,腳踏實地走好每一步。2024年,鎮財政將全面貫徹上級工作精神,在鎮黨委、鎮政府的正確領導下,緊緊圍繞財政目標任務,穩中求進、開拓創新,為實現鎮域經濟高質量發展增添動能。
各位代表:
受斗山鎮人民政府委托,向大會報告2023年預算執行情況和2024年預算草案,請予審議。
一、2023年預算執行情況
2023年,在鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的關心、監督和支持下,鎮財政部門不折不扣落實預算管理要求,切實強化責任擔當,牢固樹立“花錢必問效”的理財觀念,高效完成年度目標任務。
一是規范財政預算管理。強化預算執行分析,優先保障基本民生、教育、醫療等重點領域的支出,全力提高財政資金的使用效益。
二是優化稅收征管結構。加強與稅務、公安、工商等部門的協作配合,形成稅收監管合力,采取有效措施清繳歷史欠稅,同時強化對重點稅源的常態監管,加大對稅收違法行為的打擊力度,維護稅收秩序,多措并舉增加鎮級財政收入。
三是提高資金使用效益。加強與各業務部門的溝通協作,明確專項資金使用范圍和對象,確保專款專用,防止挪用和濫用。
二、2023年財政收入的主要項目完成情況
(一)財政預算收入完成情況
1.2023年一般公共預算收入為2618.3萬元,按可比口徑計算,同比增長10.75%。
2.財政撥款收入4097.5萬元;非同級財政撥款收入1039.6萬元。
3.專項債券收入240萬元。
4.其他收入260萬元。
(二)財政預算支出完成情況
2023年我鎮具體支出明細如下:
(按功能分類)
1.一般公共服務支出3309.2萬元(人大工作經費支出20.7萬元)。
2.公共安全支出57.8萬元(包含派出所辦案經費、綜治經費、森林防火管護)。
3.環境衛生管理支出164.3萬元。
4.農林水事務支出182.8萬元。
5.社會保障和福利支出556萬元。
6.社會事務支出144.8萬元,其中村居民小組長及居務監督委員會成員崗位補貼61.8萬元,宣傳及精神文明經費27.5萬元。
7.文化教育體育事業支出3.1萬元。
8.鄉村振興資金支出149萬元。
9.村鎮基礎設施支出196.2萬元。
10.消防及應急管理支出11.7萬元。
11.征兵工作經費、基層武裝部和民兵連部正規化建設工作經費、民兵整組工作經費(包括民兵體檢和政審、裝備征儲等工作費用)及退役軍人工作、雙擁工作經費,合計46萬元。
12.統計普查、衛健、僑聯經費支出3.1萬元。
13.紀委、團委、殘聯、婦聯支出7.3萬元。
14.其他支出233.4萬元。
以上合計支出:5064.7萬元。
(按經濟分類)
1.工資福利支出2701萬元,其中:
(1)基本工資446萬元;
(2)津貼補貼765萬元;
(3)獎金544萬元;
(4)績效工資67萬元;
(5)伙食補助費55萬元;
(6)住房公積金194萬元;
(7)其他工資福利支出630萬元;
2.商品和服務支出231.2萬元,其中:
(1)“三公”經費及培訓費30.4萬元:①公務用車運行維護費14.7萬元,②公務接待費14.8萬元,③因公出國(境)費0.9萬元;
(2)辦公費24萬元;
(3)印刷費0.4萬元;
(4)手續費1.1萬元;
(5)水電費40.7萬元;
(6)郵電費36.2萬元;
(7)差旅費22.1萬元;
(8)維修(護)費11萬元;
(9)租賃費3萬元;
(10)培訓費1.2萬元;
(11)勞務費2.9萬元;
(12)委托業務費2.2萬元;
(13)工會經費45.6萬元;
(14)其他交通費用0.6萬元;
(15)稅金及附加費用0.1萬元;
(16)其他商品及服務支出9.7萬元。
3.對個人和家庭的補助278.4萬元,其中:
(1)退休費192萬元;
(2)撫恤金54.7萬元;
(3)生活補助4.6萬元(其中①遺屬補助4.4萬元;②農村退休干部補貼0.2萬元);
(4)離休費13.2萬元;
(5)其他對個人和家庭補助4.2萬元;
(6)特殊人群慰問金9.7萬元。
4.鄉村振興資金149萬元,其中:
(1)三清三拆三整治及生態美麗宜居鄉村37萬元;
(2)七強八改九提升112萬元。
5.派出所143萬元,其中:
(1)輔警工資122.5萬元;
(2)辦案經費14.6萬元;
(3)掃黑除惡專項經費4萬元;
(4)其他經費2萬元。
6.農田水利39.9萬元,其中:
(1)水利工程21.3萬元;
(2)水庫及其管護2.6萬元;
(3)支持村級水利1萬元;
(4)河長制15萬元。
7.組織經費110.2萬元,其中:
(1)兩新17.9萬元;
(2)下撥黨費2.1萬元;
(3)慰問金2.7萬元;
(4)黨建及基層治理13萬元;
(5)黨代表履職費1.6萬元;
(6)村兩委年度績效68.5萬元;
(7)學歷提高補助1.4萬元;
(8)培訓費及其他3萬元。
8.民政170萬元,其中:
(1)高齡54.5萬元;
(2)臨時救濟及困難補助1.8萬元;
(3)特困人員照料護理費79.4萬元;
(4)養老服務機構補助30.1萬元;
(5)社會福利機構運營4.2萬元。
9.人大經費20.7萬元(其中省級10.4萬元)。
10.基礎設施196.4萬元,其中:
(1)村鎮基礎設施144.7萬元;
(2)辦證咨詢設計15.1萬元;
(3)治安數據采集7.3萬元;
(4)創文創衛整治27.5萬元;
(5)村鎮基礎設施養護1.8萬元。
11.生活垃圾治理161.1萬元。
12.征兵民兵及雙擁經費45.8萬元。
13.防疫經費30.2萬元。
14.村小組長崗位及居務監督委員61.8萬元。
15.黃茅海跨海通道項目征地補償款89萬元。
16.其他支出637萬元。
以上合計支出:5064.7萬元。
回顧2023年財政工作,我鎮財政部門堅決貫徹落實上級決策部署,蹄疾步穩,久久為功,雖取得一定的成效,但同時也清醒地看到不少存在問題:一是預算管理不夠精細。二是爭取上級資金支持的能力不足;三是財務人員的綜合素質能力有待提升。在接下來的工作中,我們將進一步促進預算資源配置優化,規范資金有效使用,全力增強我鎮重大戰略的財政保障能力。
二、2024年預算草案
2024年,我鎮財政工作將繼續緊緊圍繞全鎮中心工作,堅持穩中求進總基調,兜牢“三保”底線不動搖,加強財政管理,優化支出結構,提高資金效益,服務全鎮高質量發展,為打造強富綠美新斗山提供堅實的“財政支撐”。
(一)財政預算收入預計情況
1.2024年一般公共預算預計收入為2775.4萬元,按可比口徑計算,同比增長6%;
2.財政撥款預計收入4200萬元;非同級財政撥款預計收入1100萬元;
3.其他預計收入265萬元。
(二)財政預算預計支出情況
2024年我鎮預計支出明細如下:
(按功能分類)
1.一般公共服務支出3400萬元。
2.公共安全支出80萬元(包含派出所經費、綜治經費、森林防火管護)。
3.環境衛生管理支出175萬元。
4.農林水事務支出190萬元。
5.社會保障和福利支出580萬元。
6.社會事務支出150萬元,其中村居民小組長及居務監督委員會成員崗位補貼62萬元,宣傳及精神文明經費28萬元。
7.文化教育體育事業支出5萬元。
8.鄉村振興資金支出150萬元。
9.村鎮基礎設施支出200萬元。
10.消防及應急管理支出13萬元。
11.征兵工作經費、基層武裝部和民兵連部正規化建設工作經費、民兵整組工作經費(包括民兵體檢和政審、裝備征儲等工作費用)及退役軍人工作、雙擁工作經費,合計50萬元。
12.統計普查、衛健、僑聯經費支出5萬元。
13.紀委、團委、殘聯、婦聯支出8萬元。
14.其他支出260萬元。
以上合計支出:5266萬元。
(按經濟分類)
1.工資福利支出2756萬元,其中:
(1)基本工資450萬元;
(2)津貼補貼766萬元;
(3)獎金550萬元;
(4)績效工資70萬元;
(5)伙食補助費75萬元;
(6)住房公積金200萬元;
(7)其他工資福利支出645萬元。
2.商品和服務支出250.9萬元,其中:
(1)“三公”經費及培訓費30萬元:①公務用車運行維護費14.6萬元,②公務接待費14.7萬元,③因公出國(境)費0.7萬元;
(2)辦公費30萬元;
(3)印刷費1萬元;
(4)手續費1.3萬元;
(5)水電費80萬元;
(6)郵電費38萬元;
(7)差旅費22萬元;
(8)維修(護)費12萬元;
(9)租賃費5.3萬元;
(10)培訓費1.3萬元;
(11)其他商品及服務支出30萬元。
3.對個人和家庭的補助287.8萬元,其中:
(1)退休費200萬元;
(2)撫恤金55萬元;
(3)生活補助4.6萬元(其中①遺屬補助4.4萬元;②農村退休干部補貼0.2萬元);
(4)離休費13.2萬元;
(5)其他對個人和家庭補助5萬元;
(6)特殊人群慰問金10萬元。
4.鄉村振興資金150萬元,其中:
(1)三清三拆三整治及生態美麗宜居鄉村100萬元;
(2)七強八改九提升50萬元。
5.派出所150萬元,其中:
(1)輔警工資123萬元;
(2)辦案經費21萬元;
(3)掃黑除惡專項經費4萬元;
(4)其他經費2萬元。
6.農田水利45萬元,其中:
(1)水利工程23萬元;
(2)水庫及其管護3萬元;
(3)支持村級水利3萬元;
(4)河長制16萬元。
7.組織經費121萬元,其中:
(1)兩新20萬元;
(2)下撥黨費3萬元;
(3)慰問金5萬元;
(4)黨建及基層治理15萬元;
(5)黨代表履職費3萬元;
(6)村“兩委”年度績效70萬元;
(7)培訓費及其他5萬元。
8.民政174萬元,其中:
(1)高齡55萬元;
(2)臨時救濟及困難補助3萬元;
(3)特困人員照料護理費80萬元;
(4)養老服務機構補助31萬元;
(5)社會福利機構運營5萬元。
9.人大經費100萬元(其中省級70萬元)。
10.基礎設施209萬元,其中:
(1)村鎮基礎設施150萬元;
(2)辦證咨詢設計16萬元;
(3)治安數據采集10萬元;
(4)創文創衛整治30萬元;
(5)村鎮基礎設施養護3萬元。
10.生活垃圾治理196萬元。
11.征兵民兵及雙擁經費46萬元。
12.村小組長崗位及居務監督委員70萬元。
13.其他支出710.3萬元。
以上合計支出:5266萬元。
各位代表,任重而道遠者,不擇地而息。在高質量發展征程中,我鎮財政將結合新形勢新要求,強化財政管理合力,不斷完善各項財務管理體制,提升財政管理效能,全力以赴服務保障高質量發展各項任務,為做好省“百千萬工程”典型鎮建設貢獻斗山力量。按照2024年全鎮經濟目標和財政預算草案計劃,結合我鎮社會發展的具體實際情況,2024年我鎮財政各項工作將著重抓好以下四個方面。
一是全力組織收入,夯實財政基礎。通過完善金融服務、優化營商環境、強化政企交流等方式培育和壯大財源。加強財政信息化建設,提高財政管理的智能化水平,持續提高財政工作效率。聯合稅務機關共同加強稅收征管,加大對重點稅源企業的監管力度,定期會商、信息共享,確保稅收及時、足額入庫。
二是加強財務管理,規范財政開支。常態化推進鎮財政預決算公開,在穩定“三保”運轉的基礎上,嚴控新增支出事項,嚴格執行上級部門關于“無預算不采購”制度,動態統籌預算計劃,全面規范日常開支管理、報銷手續及資金撥付流程,強化財政預算執行分析。
三是落實財政監督,強化風險防控。建立健全內部管理制度,報賬流程多人把關審核,著力提升財政資金使用效率。加強財政監督檢查,及時做好財務會計核算及審核工作,全力防范化解財政風險。
四是完善資金臺賬,筑牢安全防線。詳細記錄專項資金流動情況,確保資金的流向和使用情況可追溯,嚴格按照預算使用專項資金,不得超預算或無預算支出。同時,定期對專項資金的使用情況進行檢查和審計,防止違規使用。
各位代表,在省級“百千萬工程”典型鎮建設的關鍵節點上,財政工作依然艱巨,需要我們以“咬定青山不放松”的執著奮斗不息,以“敢教日月換新天”的豪情苦干實干,腳踏實地走好每一步。2024年,鎮財政將全面貫徹上級工作精神,在鎮黨委、鎮政府的正確領導下,緊緊圍繞財政目標任務,穩中求進、開拓創新,為實現鎮域經濟高質量發展增添動能。
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