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目 錄
第一部分 臺山市城市綜合管理局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市城市綜合管理局概況
一、主要職責
(一)貫徹執行國家、省和市有關城市管理工作的方針政策和法律法規,擬訂并組織實施相關的地方性規定和管理辦法。
(二)負責編制全市燃氣管理以及市區市政公用設施建設管理、園林綠化建設管理、市容環境衛生管理、城市綜合管理行政執法的中長期發展規劃和年度工作計劃,并組織、指導實施。
(三)負責市區市政公用設施建設的管理工作;負責市區市政公用行業(含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、市容環境衛生、生活垃圾處理、生活污水處理等)的管理;實施市區市政公用基礎設施特許經營權管理工作。
(四)負責編制并組織實施市區城市維護費年度計劃。負責市區市政道路照明、市政道路、市政橋涵、市政擋土墻(含護坡)、市政排水(含泵房)等設施及其附屬設施的維護和管理,負責市區環境衛生設施的運行。
(五)負責城市園林綠化的建設管理工作,編制并組織實施城市園林綠化維護費年度計劃。
(六)會同有關部門審核、上報并監督實施市區生活垃圾處理、生活污水處理的調價方案,監督和管理市區生活垃圾處理、生活污水處理的收費價格。
(七)負責全市燃氣管理以及市區內市政公用設施、市容市貌、環境衛生、城市園林綠化方面的行政執法工作,組織城市綜合管理專項執法行動。
(八)收集、整理、保管、提供、利用市區市政設施建設檔案,做好城市基礎設施、園林綠化設施、環衛設施建設的統計、信息工作等。
二、機構設置
本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。
本部門內設機構、人員構成情況:臺山市城市綜合管理局是主管全市城市綜合管理工作的職能部門,設9個內設機構:辦公室、城市設施管理股(行政審批服務股)、工程技術股、人事監察股、財務股、市容環境廣告管理股、園林綠化股、燃氣管理股、執法監察股。臺山市城市綜合管理局行政編制30人,實有在職人員27人,機關雇員7人。
第二部分 2016年部門預算表
表1
收支總體情況表
|
單位名稱:臺山市城市綜合管理局 |
單位:萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
2016年預算 |
項 目 |
2016年預算 |
|
一、財政撥款 |
5216.26 |
一、基本支出 |
386.64 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
4829.62 |
|
三、其他資金 |
|
三、單位經營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
5216.26 |
本年支出合計 |
5216.26 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業基金彌補收支總額 |
|
六、結轉下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
5216.26 |
支出總計 |
5216.26 |
|
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
表2
收入總體情況表
單位名稱:臺山市城市綜合管理局 單位:萬元
|
項 目 |
2016年預算 |
|
一、預算撥款 |
5216.26 |
|
一般公共預算撥款 |
1383.11 |
|
基金預算撥款 |
3833.15 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
|
教育收費 |
|
|
其他財政收入撥款 |
|
|
三、其他資金 |
|
|
事業收入 |
|
|
事業單位經營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
5216.26 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業基金彌補收支總額 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
5216.26 |
表3
支出總體情況表
單位名稱:臺山市城市綜合管理局 單位:萬元
|
項 目 |
2016年預算 |
|
一、基本支出 |
386.64 |
|
工資福利支出 |
313.22 |
|
一般商品和服務支出 |
73.42 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
4829.62 |
|
日常運轉類項目 |
|
|
政府購買服務類項目 |
|
|
其他類項目 |
996.47 |
|
科技研發類項目 |
|
|
基本建設類項目 |
|
|
補助企事業類項目 |
|
|
信息化運維類項目 |
|
|
專項業務類項目 |
3833.15 |
|
因公出國(境)項目 |
|
|
信息系統建設類項目 |
|
|
|
|
|
三、事業單位經營支出 |
|
|
|
|
|
本 年 支 出 合 計 |
5216.26 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結轉下年 |
|
|
|
|
|
支 出 總 計 |
5216.26 |
表4
財政撥款收支總體情況表
|
單位名稱:臺山市城市綜合管理局 |
單位:萬元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
2016年預算 |
項 目 |
2016年預算 |
|
|
一、一般公共預算 |
1383.11 |
一、一般公共預算 |
1383.11 |
|
|
二、政府性基金預算 |
3833.15 |
二、政府性基金預算 |
3833.15 |
|
|
三、國有資本經營預算 |
|
三、國有資本經營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
5216.26 |
本年支出合計 |
5216.26 |
|
表5
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:臺山市城市綜合管理局 單位:萬元
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
|||
|
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
||
|
合 計 |
1383.11 |
386.64 |
996.47 |
|
|
[212]城鄉社區支出 |
1383.11 |
386.64 |
996.47 |
|
|
[21201]城鄉社區管理事務 |
1383.11 |
386.64 |
996.47 |
|
|
[2120101]行政運行 |
1383.11 |
386.64 |
996.47 |
|
表6
一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
單位名稱:臺山市城市綜合管理局 單位:萬元
|
部門預算支出經濟科目 |
2016本年預算 |
|
合 計 |
386.64 |
|
[301]工資福利支出 |
263.86 |
|
[30101]基本工資 |
97.35 |
|
[30102]津貼補貼 |
139.46 |
|
[30112]其他社會保障繳費 |
17.05 |
|
[30113]住房公積金 |
10 |
|
[302]商品和服務支出 |
73.42 |
|
[30201]辦公費 |
8.04 |
|
[30202]印刷費 |
2 |
|
[30204]手續費 |
0.1 |
|
[30205]水費 |
0.45 |
|
[30206]電費 |
3 |
|
[30207]郵電費 |
6 |
|
[30211]差旅費 |
2 |
|
[30228]工會經費 |
2.11 |
|
[30215]會議費 |
1 |
|
[30216]培訓費 |
4 |
|
[30203]咨詢費 |
2 |
|
[30217]公務接待費 |
5 |
|
[30212]因公出國(境)費用 |
0.00 |
|
[30231]公務用車運行維護費 |
19.96 |
|
[30213]維修(護)費 |
10.91 |
|
[30299]其他商品和服務支出 |
6.85 |
|
[303]對個人和家庭的補助 |
49.36 |
|
[30302]退休費 |
49.36 |
表7
一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
單位名稱:臺山市城市綜合管理局 單位:萬元
|
部門預算支出經濟科目 |
2016本年預算 |
|
合 計 |
996.47 |
|
[302]商品和服務支出 |
487.77 |
|
[30226]勞務費 |
167.77 |
|
[30299]其他商品和服務支出 |
320.00 |
|
[310]資本性支出 |
508.70 |
|
[31002]辦公設備購置 |
18.70 |
|
[31006]大型修繕 |
490.00 |
表8
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
單位名稱:臺山市城市綜合管理局 單位:萬元
|
項 目 |
2016年預算 |
|
行政經費 |
73.42 |
|
“三公”經費 |
42.96 |
|
其中:(一)因公出國(境)支出 |
0.00 |
|
(二)公務用車購置及運行維護支出 |
37.96 |
|
1.公務用車購置 |
18.00 |
|
2.公務用車運行維護費 |
19.96 |
|
(三)公務接待費支出 |
5.00 |
|
|
|
注:
1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休 支出,包括離退休人員管理機構的在取人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計范圍) (2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。
2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
表9
2016年政府性基金預算支出情況表
單位名稱:臺山市城市綜合管理局 單位:萬元
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
|
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
|
|
[2120899] 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
535.00 |
|
535.00 |
|
[2120999] 其他城市公用事業附加安排的支出 |
720.75 |
|
720.75 |
|
[2121301] 城市公共設施 |
53.85 |
|
53.85 |
|
[2121302] 城市環境衛生 |
703.77 |
|
703.77 |
|
[2121399] 其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
1331.43 |
|
1331.43 |
|
[2121499] 其他污水處理費安排的支出 |
488.35 |
|
488.35 |
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報人代會審議。
表10
2016年部門預算基本支出預算表
單位名稱:臺山市城市綜合管理局 金額:萬元
|
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財 政 撥 款 |
財政專戶援 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金 預算 |
國有資本經 營預算 |
款 |
|||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
386.64 |
386.64 |
386.64 |
|
|
|
|
|
臺山市城市綜合管理局 |
386.64 |
386.64 |
386.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱:臺山市城市綜合管理局 金額:萬元
|
支出項目類別(資金使用單 位) |
總計 |
財 政 撥 款 |
財政專戶援 款 |
其他資金 |
續效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經 營預算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
4829.62 |
996.47 |
3833.15 |
3833.15 |
|
|
|
|
|
臺山市城市綜合管理局 |
4829.62 |
996.47 |
3833.15 |
3833.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算5216.26萬元,比上年減少2233.70萬元,下降29.98%,主要原因是基金預算減少;支出預算5216.26萬元,比上年減少2233.70萬元,下降29.98%,主要原因是基金預算減少。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排42.96萬元,比上年增加3.46萬元,增長8.76%,主要原因是需報廢1輛黃標車,所以更新購置1輛,購置費用支出18萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費37.96萬元,比上年增加12.96萬元,增長51.84%,主要原因是需報廢1輛黃標車,所以更新購置1輛,購置費用支出18萬元;公務接待費5萬元,比上年減少9.5萬元,下降65.52%,主要原因是按照八項規定執行,在接待標準內嚴格控制公務接待費用,只減不增。
三、機關運行經費安排情況
2016年,本部門機關運行經費安排73.42萬元,比上年減少21.54萬元,下降22.68%,主要原因是厲行節約,壓減運轉經費。其中:辦公費8.04萬元,印刷費2萬元,郵電費6萬元,差旅費2萬元,會議費1萬元,福利費0萬元,日常維修費10.91萬元,專用材料及一般設備購置費0萬元,辦公用房水電費3.45萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業管理費0萬元,公務用車運行維護費19.96萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排2萬元,其中:貨物類采購預算2萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:45481616.51元,分布構成情況為:土地、房屋及構筑物8238716.11元,通用設備22904166.41元,專用設備13548533.34元,家具、用具、裝具及動植物790200.65元。
六、預算績效信息公開情況
2016年本部門無預算績效公開工作情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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